Новый сайт
    Переслать Распечатать

Правительство Ростовской области

Постановление от 18 февраля 2016 № 111  (Документ утратил силу)

«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593»

Скачать документ
Официальная публикация

Опубликовано на pravo.gov.ru 24.02.2016,
номер опубликования 6100201602240018


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 18.02.2016 111

 

г. Ростов-на-Дону

 

О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 593

 

В целях обеспечения эффективного расходования средств областного бюджета Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести в приложение  1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изменения согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

 

 

Губернатор

Ростовской области                   В.Ю. Голубев

 


Постановление вносит

министерство здравоохранения

Ростовской области


Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 18.02.2016 111

 

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение 1 к постановлению
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»

 

1. Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение Программы

всего* 306 843 703,5 тыс. рублей, из них:

2014 год 40 932 089,6 тыс. рублей;

2015 год 43 324 517,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года 136 458,8 тыс. рублей;

2016 год 42 495 238,9 тыс. рублей;

2017 год 46 642 805,1 тыс. рублей;

2018 год 44 685 242,4 тыс. рублей;

2019 год 44 584 751,2 тыс. рублей;

2020 год 44 315 517,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета

169 913 218,4 тыс. рублей, из них:

2014 год 24 082 427,2 тыс. рублей;

2015 год 24 714 786,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года 136 458,8 тыс. рублей;

2016 год 24 190 344,1 тыс. рублей;

2017 год 22 992 005,5 тыс. рублей;

2018 год 24 839 888,1 тыс. рублей;

2019 год 24 742 861,1 тыс. рублей;

2020 год 24 487 364,5 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет
5 798 563,8 тыс. рублей, из них:

2014 год 2 076 036,2 тыс. рублей;

2015 год 2 302 714,9 тыс. рублей;

2016 год 696 007,6 тыс. рублей;

2017 год 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год 4 146,6 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 5 683 563,8 тыс. рублей,

из них:

2014 год 2 026 036,2 тыс. рублей;

2015 год 2 237 714,9 тыс. рублей;

2016 год 696 007,6 тыс. рублей;

2017 год 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год 4 146,6 тыс. рублей;

Федерального фонда обязательного медицинского
страхования 115 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 год 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год 65 000,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов 115 117,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год 23 935,2 тыс. рублей;

2015 год 20 902,8 тыс. рублей;

2016 год 39 341,2 тыс. рублей;

2018 год 17 201,3 тыс. рублей;

2019 год 13 737,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники 250 749 188,4 тыс. рублей,

из них:

2014 год 31 802 477,5 тыс. рублей;

2015 год 34 627 110,5 тыс. рублей;

2016 год 34 586 176,2 тыс. рублей;

2017 год 39 689 082,0 тыс. рублей;

2018 год 36 681 447,4 тыс. рублей;

2019 год 36 681 447,4 тыс. рублей;

2020 год 36 681 447,4 тыс. рублей.

* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год 12 947 788,7 тыс. рублей, 2015 год 16 038 282,4 тыс. рублей, 2016 год 16 320 622,6 тыс. рублей, 2017 год 16 038 282,4 тыс. рублей, 2018 год 16 853 294,4 тыс. рублей, 2019 год 16 853 294,4 тыс. рублей, 2020 год 16 853 294,4 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год 2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования».

 

2. Абзац четвертый подраздела 3.6. раздела 3 изложить в редакции:

«Подпрограмма предусматривает: финансовое обеспечение подготовки и переподготовки врачей с целью их профессионального роста и укомплектованности медицинских учреждений специалистами узкой направленности; развитие системы целевой контрактной подготовки медицинских кадров; выплату стипендий интернам и ординаторам; единовременные выплаты врачам, трудоустраивающимся в медицинские организации «угледобывающих территорий»; единовременные выплаты средним медицинским работникам (фельдшерам, акушеркам), трудоустраивающимся в медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа; а также софинансирование единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, рабочий поселок и поселок городского типа».

3. Раздел 4 изложить в редакции:

 

«Раздел 4. Информация
по ресурсному обеспечению Программы

 

При реализации Программы предполагается финансирование из федерального, областного и местных бюджетов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования:

всего* 306 843 703,5 тыс. рублей, из них:

2014 год 40 932 089,6 тыс. рублей;

2015 год 43 324 517,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года 136 458,8 тыс. рублей;

2016 год 42 495 238,9 тыс. рублей;

2017 год 46 642 805,1 тыс. рублей;

2018 год 44 685 242,4 тыс. рублей;

2019 год 44 584 751,2 тыс. рублей;

2020 год 44 315 517,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета 169 913 218,4 тыс. рублей, из них:

2014 год 24 082 427,2 тыс. рублей;

2015 год 24 714 786,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года 136 458,8 тыс. рублей;

2016 год 24 190 344,1 тыс. рублей;

2017 год 22 992 005,5 тыс. рублей;

2018 год 24 839 888,1 тыс. рублей;

2019 год 24 742 861,1 тыс. рублей;

2020 год 24 487 364,5 тыс. рублей, из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет 5 798 563,8 тыс. рублей, из них:

2014 год 2 076 036,2 тыс. рублей;

2015 год 2 302 714,9 тыс. рублей;

2016 год 696 007,6 тыс. рублей;

2017 год 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год 4 146,6 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 5 683 563,8 тыс. рублей, из них:

2014 год 2 026 036,2 тыс. рублей;

2015 год 2 237 714,9 тыс. рублей;

2016 год 696 007,6 тыс. рублей;

2017 год 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год 4 146,6 тыс. рублей;

Федерального фонда обязательного медицинского страхования
115 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 год 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год 65 000,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов 115 117,6 тыс. рублей, из них:

2014 год 23 935,2 тыс. рублей;

2015 год 20 902,8 тыс. рублей;

2016 год 39 341,2 тыс. рублей;

2018 год 17 201,3 тыс. рублей;

2019 год 13 737,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники 250 749 188,4 тыс. рублей, из них:

2014 год 31 802 477,5 тыс. рублей;

2015 год 34 627 110,5 тыс. рублей;

2016 год 34 586 176,2 тыс. рублей;

2017 год 39 689 082,0 тыс. рублей;

2018 год 36 681 447,4 тыс. рублей;

2019 год 36 681 447,4 тыс. рублей;

2020 год 36 681 447,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

С момента получения оборудования, транспорта, лекарственных средств и другого товара, необходимого для оказания медицинской помощи и закупленного за счет средств областного бюджета, учреждения здравоохранения используют этот товар в соответствии с целями его приобретения.

Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении 7 к настоящей Программе.

Выделение средств федерального бюджета осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 294.

Расходы областного бюджета на реализацию Программы, информация о которых представлена в приложении 8 к настоящей Программе, утверждены в установленном порядке.».

 

4. Раздел 6 изложить в редакции:

 

«Раздел 6. Методика оценки
эффективности государственной Программы

 

Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Ростовской области.

Методика оценки эффективности государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности государственной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации государственной программы.

Методика оценки эффективности государственной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности государственной программы в течение реализации государственной программы не реже чем один раз в год.

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

 

I. Степень достижения целевых показателей государственной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, по формуле:

 

Эп = ИДп / ИЦп


где Эп эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;

ИДп фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы;

ИЦп целевое значение показателя, утвержденного государственной программой.

Если эффективность целевого показателя государственной программы составляет более единицы, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, по формуле:

 

Эп = (ИЦп ИДп) + 1

 

где Эп эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;

ИЦп целевое значение показателя, утвержденного государственной программой;

ИДп фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы.

Если эффективность целевого показателя государственной программы составляет менее единицы, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за единицу принимается наступление события, за ноль ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы определяется по формуле:

 

,

 

где Эо суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы;

Эп эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;

i номер показателя государственной программы;

n количество целевых показателей государственной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

СРом = Мв / М,

 

где СРом степень реализации основных мероприятий;

Мв количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации государственной программы Ростовской области рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

СРм = Мв / М,

 

где СРм степень реализации мероприятий;

Мв количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

ССуз = Зф / Зп,

 

где ССуз степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф фактические бюджетные расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;

Зп плановые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в отчетном году.

3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов по следующей формуле:


Эис = СРм / ССуз,


где Эис эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм   степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз  степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей 0,5;

реализация основных мероприятий 0,3;

бюджетная эффективность 0,2.

Уровень реализации государственной программы в целом оценивается по формуле:

 

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

 

Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше;

Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается низким если УРпр составляет менее 0,75.».

 

5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 раздела 8 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего 104 246 137,5 тыс. рублей, из них:

2014 год 13 956 295,9 тыс. рублей;

2015 год 15 437 222,2 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года 1,6 тыс. рублей;

2016 год 14 751 835,2 тыс. рублей;

2017 год 16 648 986,0 тыс. рублей;

2018 год 14 496 207,3 тыс. рублей;

2019 год 14 487 503,3 тыс. рублей;

2020 год 14 468 089,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета 8 516 791,5 тыс. рублей,

из них:

2014 год 1 847 065,4 тыс. рублей;

2015 год 2 225 442,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года
1,6 тыс. рублей;

2016 год 1 324 807,4 тыс. рублей;

2017 год 1 033 523,1 тыс. рублей;

2018 год 707 091,4 тыс. рублей;

2019 год 698 410,6 тыс. рублей;

2020 год 680 452,6 тыс. рублей, из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет

3 334 669,6 тыс. рублей, из них:

2014 год 1 163 422,0 тыс. рублей;

2015 год 1 451 067,1 тыс. рублей;

2016 год 361 572,5 тыс. рублей;

2017 год 358 608,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 3 334 669,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год 1 163 422,0 тыс. рублей;

2015 год 1 451 067,1 тыс. рублей;

2016 год 361 572,5 тыс. рублей;

2017 год 358 608,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов 11 298,2 тыс. рублей,

из них:

2014 год 2 994,5 тыс. рублей;

2015 год 1 396,4 тыс. рублей;

2016 год 3 971,9 тыс. рублей;

2018 год 1 479,3 тыс. рублей;

2019 год 1 456,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники 95 718 047,8 тыс. рублей,

из них:

2014 год 12 106 236,0 тыс. рублей;

2015 год 13 210 383,2 тыс. рублей;

2016 год 13 423 055,9 тыс. рублей;

2017 год 15 615 462,9 тыс. рублей;

2018 год 13 787 636,6 тыс. рублей;

2019 год 13 787 636,6 тыс. рублей;

2020 год 13 787 636,6 тыс. рублей».

 

6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 раздела 9 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* 181 218 332,8 тыс. рублей, из них:

2014 год 24 213 585,2 тыс. рублей;

2015 год 25 171 574,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года
124 100,3 тыс. рублей;

2016 год 24 992 784,9 тыс. рублей;

2017 год 27 234 625,5 тыс. рублей;

2018 год 26 676 144,2 тыс. рублей;

2019 год 26 604 781,8 тыс. рублей;

2020 год 26 448 937,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета 148 683 837,0 тыс. рублей,

из них:

2014 год 20 443 176,8 тыс. рублей;

2015 год 20 813 646,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года
124 100,3 тыс. рублей;

2016 год 21 169 232,4 тыс. рублей;

2017 год 20 344 486,8 тыс. рублей;

2018 год 22 110 464,9 тыс. рублей;

2019 год 22 040 299,8 тыс. рублей;

2020 год 21 886 630,1 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет
2 285 047,7 тыс. рублей, из них:

2014 год 822 769,7 тыс. рублей;

2015 год 782 595,8 тыс. рублей;

2016 год 331 071,5 тыс. рублей;

2017 год 348 610,7 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 2 285 047,7 тыс. рублей,

из них:

2014 год 822 769,7 тыс. рублей;

2015 год 782 595,8 тыс. рублей;

2016 год 331 071,5 тыс. рублей;

2017 год 348 610,7 тыс. рублей;

средства местных бюджетов 17 739,4 тыс. рублей,

из них:

2014 год 3 791,2 тыс. рублей;

2015 год 2 342,4 тыс. рублей;

2016 год 6 059,1 тыс. рублей;

2018 год 3 372,0 тыс. рублей;

2019 год 2 174,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники 146 450 577,3 тыс. рублей,

из них:

2014 год 18 743 367,5 тыс. рублей;

2015 год 20 393 867,6 тыс. рублей;

2016 год 20 138 116,0 тыс. рублей;

2017 год 22 928 421,1 тыс. рублей;

2018 год 21 415 601,7 тыс. рублей;

2019 год 21 415 601,7 тыс. рублей;

2020 год 21 415 601,7 тыс. рублей».

 

7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 раздела 10 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* 434 379,5 тыс. рублей, из них:

2014 год 165 143,0 тыс. рублей;

2015 год 71 455,9 тыс. рублей;

2016 год 106 055,4 тыс. рублей;

2017 год 1 900,0 тыс. рублей;

2018 год 49 400,0 тыс. рублей;

2019 год 40 425,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета 348 299,5 тыс. рублей,

из них:

2014 год 147 993,5 тыс. рублей;

2015 год 54 291,9 тыс. рублей;

2016 год 76 745,2 тыс. рублей;

2017 год 1 900,0 тыс. рублей;

2018 год 37 050,0 тыс. рублей;

2019 год 30 318,9 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет

35 228,4 тыс. рублей, из них:

2014 год 35 228,4 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 35 228,4 тыс. рублей, из них:

2014 год 35 228,4 тыс. рублей;

средства местных бюджетов 86 080,0 тыс. рублей,

из них:

2014 год 17 149,5 тыс. рублей;

2015 год 17 164,0 тыс. рублей;

2016 год 29 310,2 тыс. рублей;

2018 год 12 350,0 тыс. рублей;

2019 год 10 106,3 тыс. рублей».

 

8. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1 раздела 11 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего 4 907 128,3 тыс. рублей, из них:

2014 год 455 560,6 тыс. рублей;

2015 год 473 543,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года 8 984,5 тыс. рублей;

2016 год 523 702,5 тыс. рублей;

2017 год 572 960,6 тыс. рублей;

2018 год 963 448,6 тыс. рублей;

2019 год 963 448,6 тыс. рублей;

2020 год 963 448,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета 2 175 555,7 тыс. рублей,

из них:

2014 год 298 460,5 тыс. рублей;

2015 год 266 578,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года 8 984,5 тыс. рублей;

2016 год 272 244,8 тыс. рублей;

2017 год 283 324,6 тыс. рублей;

2018 год 354 643,9 тыс. рублей;

2019 год 354 643,9 тыс. рублей;

2020 год 354 643,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники 2 731 572,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год 157 100,1 тыс. рублей;

2015 год 206 964,7 тыс. рублей;

2016 год 251 457,7 тыс. рублей;

2017 год 289 636,0 тыс. рублей;

2018 год 608 804,7 тыс. рублей;

2019 год 608 804,7 тыс. рублей;

2020 год 608 804,7 тыс. рублей».

 

9. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 12.1 раздела 12 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего 5 337 078,5 тыс. рублей, из них:

2014 год 631 155,6 тыс. рублей;

2015 год 609 249,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года 313,3 тыс. рублей;

2016 год 679 627,4 тыс. рублей;

2017 год 687 624,0 тыс. рублей;

2018 год 929 111,8 тыс. рублей;

2019 год 911 511,8 тыс. рублей;

2020 год 889 111,8 тыс. рублей;

средства областного бюджета 5 337 078,5 тыс. рублей,
из них:

2014 год 631 155,6 тыс. рублей;

2015 год 609 249,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года 313,3 тыс. рублей;

2016 год 679 627,4 тыс. рублей;

2017 год 687 624,0 тыс. рублей;

2018 год 929 111,8 тыс. рублей;

2019 год 911 511,8 тыс. рублей;

2020 год 889 111,8 тыс. рублей».

 

10. В разделе 13:

10.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 13.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

всего* 2 430 687,7 тыс. рублей, из них:

2014 год 402 614,9 тыс. рублей;

2015 год 435 700,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года 2 235,4 тыс. рублей;

2016 год 337 098,4 тыс. рублей;

2017 год 320 621,3 тыс. рублей;

2018 год 312 295,9 тыс. рублей;

2019 год 312 295,9 тыс. рублей;

2020 год 312 295,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета 2 430 687,7 тыс. рублей,
из них:

2014 год 402 614,9 тыс. рублей;

2015 год 435 700,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года 2 235,4 тыс. рублей;

2016 год 337 098,4 тыс. рублей;

2017 год 320 621,3 тыс. рублей;

2018 год 312 295,9 тыс. рублей;

2019 год 312 295,9 тыс. рублей;

2020 год 312 295,9 тыс. рублей, из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет

115 768,0 тыс. рублей, из них:

2014 год 50 448,0 тыс. рублей;

2015 год 65 320,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 768,0 тыс. рублей, из них:

2014 год 448,0 тыс. рублей;

2015 год 320,0 тыс. рублей;

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 115 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 год 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год 65 000,0 тыс. рублей».

 

10.2. В подразделе 13.4:

10.2.1. Абзац пятый основного мероприятия 6.2 признать утратившим силу.

10.2.2. Основное мероприятие 6.3 изложить в редакции:

 

«Основное мероприятие 6.3. Социальная
поддержка отдельных категорий медицинских работников

 

Целью мероприятия является улучшение кадровой ситуации в учреждениях здравоохранения с низкой укомплектованностью и обеспеченностью врачами.

Задача закрепление молодых специалистов, снижение оттока высококвалифицированных врачебных кадров из учреждений здравоохранения Ростовской области с низкой укомплектованностью специалистами.

Эффект снижение кадрового дефицита.

 

В целях обеспечения медицинских организаций Ростовской области квалифицированными медицинскими кадрами ежегодно врачам, трудоустраивающимся в медицинские организации «угледобывающих территорий», занимающих низкие рейтинговые места по показателям укомплектованности врачебными кадрами, осуществляются единовременные выплаты в размере 500,0 тысяч рублей, средним медицинским работникам (фельдшерам, акушеркам), трудоустраивающимся в медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа, осуществляются единовременные выплаты в размере 300,0 тысяч рублей на одного медицинского работника.

Медицинским работникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки и поселки городского типа после окончания учреждений высшего профессионального образования или переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки и поселки городского типа из других населенных пунктов, осуществляется софинансирование единовременных компенсационных выплат в размере, установленном частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010  326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

 

11. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 14.1 раздела 14 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* 1 340 322,7 тыс. рублей, из них:

2014 год 166 355,9 тыс. рублей;

2015 год 166 916,2 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года 555,7 тыс. рублей;

2016 год 169 049,2 тыс. рублей;

2017 год 167 296,9 тыс. рублей;

2018 год 229 553,4 тыс. рублей;

2019 год 232 153,4 тыс. рублей;

2020 год 209 553,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета 1 340 322,7 тыс. рублей,
из них:

2014 год 166 355,9 тыс. рублей;

2015 год 166 916,2 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года 555,7 тыс. рублей;

2016 год 169 049,2 тыс. рублей;

2017 год 167 296,9 тыс. рублей;

2018 год 229 553,4 тыс. рублей;

2019 год 232 153,4 тыс. рублей;

2020 год 209 553,4 тыс. рублей».

 

12. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 15.1 раздела 15 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего 6 929 636,5 тыс. рублей, из них:

2014 год 941 378,5 тыс. рублей;

2015 год 958 855,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года 268,0 тыс. рублей;

2016 год 935 085,9 тыс. рублей;

2017 год 1 008 790,8 тыс. рублей;

2018 год 1 029 081,2 тыс. рублей;

2019 год 1 032 631,2 тыс. рублей;

2020 год 1 024 081,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета 1 080 645,8 тыс. рублей,

из них:

2014 год 145 604,6 тыс. рублей;

2015 год 142 960,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года 268,0 тыс. рублей;

2016 год 161 539,3 тыс. рублей;

2017 год 153 228,8 тыс. рублей;

2018 год 159 676,8 тыс. рублей;

2019 год 163 226,8 тыс. рублей;

2020 год 154 676,8 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет

27 850,1 тыс. рублей, из них:

2014 год 4 168,1 тыс. рублей;

2015 год 3 732,0 тыс. рублей;

2016 год 3 363,6 тыс. рублей;

2017 год 4 146,6 тыс. рублей;

2018 год 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год 4 146,6 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 27 850,1 тыс. рублей, из них:

2014 год 4 168,1 тыс. рублей;

2015 год 3 732,0 тыс. рублей;

2016 год 3 363,6 тыс. рублей;

2017 год 4 146,6 тыс. рублей;

2018 год 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год 4 146,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники 5 848 990,7 тыс. рублей, из них:

2014 год 795 773,9 тыс. рублей;

2015 год 815 895,0 тыс. рублей;

2016 год 773 546,6 тыс. рублей;

2017 год 855 562,0 тыс. рублей;

2018 год 869 404,4 тыс. рублей;

2019 год 869 404,4 тыс. рублей;

2020 год 869 404,4 тыс. рублей».

13. Приложения 4, 5 изложить в редакции:

 

«Приложение 4

к государственной программе
Ростовской
области

«Развитие здравоохранения»

 

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг областными государственными учреждениями

по государственной программе Ростовской области «Развитие здравоохранения»

 

Номер

и наименование

Значение

показателя объема услуги

Расходы областного бюджета
на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Услуги круглосуточной стационарной помощи

2522461,0

2422800,0

2434910,0

2942227,9

 

2499274,0

2701767,5

Койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2282391,0

2170700,0

2170010,0

2471491,8

 

2072819,6

2249938,5

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

819316,0

762300,0

762300,0

1030328,5

859752,5

926048,0

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C

15500,0

15500,0

15500,0

34787,6

34397,1

34738,4

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

114000,0

114000,0

114000,0

120874,4

113267,1

116490,3

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

1225950,0

1184400,0

1184400,0

1183791,4

979450,1

1081385,4

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

107625,0

94500,0

94500,0

101709,9

85952,8

91276,4

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,

в том числе детей»

98265,0

130500,0

130500,0

149438,6

146813,3

166344,0

Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения,

в том числе детей

98265,0

130500,0

130500,0

149438,6

146813,3

166344,0

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи,

в том числе детям»

141805,0

121600,0

134400,0

321297,5

279641,1

285485,0

Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям

141805,0

121600,0

134400,0

321297,5

279641,1

285485,0

Услуги судебно-психиатрической экспертизы лиц, не содержащихся под стражей

2640,0

2640,0

3303,9

5199,6

Койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2640,0

2640,0

3303,9

5199,6

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

2640,2

2640,2

3303,9

5199,6

Услуги принудительного лечения больных

39600,0

39600,0

55438,6

59239,9

Койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

39600,0

39600,0

55438,6

59239,9

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

39600,0

39600,0

55438,6

59239,9

Услуги дневного стационара

214720,0

330208,0

331680,0

136865,0

134230,6

151772,2

Койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

280701,0

330208,0

331680,0

136865,0

134230,6

151772,2

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

67974,0

110400,0

110400,0

39839,5

48254,9

53666,0

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

840,0

208,0

1680,0

365,4

96,3

508,0

 

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

165000,0

165000,0

165000,0

73118,6

64617,4

75184,9

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

46887,0

54600,0

54600,0

23541,5

21262,0

22413,3

Услуги амбулаторно-поликлинические

2767411,0

2765774,0

2765774,0

799070,9

751831,8

821095,8

Посещений

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2767411,0

2765774,0

2765774,0

799070,9

751831,8

821095,8

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

919605,0

920584,0

920584,0

309842,2

311514,4

339783,2

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C

17438,0

17438,0

17438,0

16656,7

 

16802,9

16779,1

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

276176,0

276176,0

276176,0

87560,6

84932,4

91394,5

 

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

639713,0

637097,0

637097,0

193336,9

168690,7

188999,1

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

914479,0

914479,0

914479,0

191674,5

169891,4

184139,9

Услуги амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы

2680,0

2680,0

11854,2

12835,8

Экспертиз

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2680,0

2680,0

11854,2

12835,8

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

2680,0

2680,0

11854,2

12835,8

Услуги по обеспечению учреждений здравоохранения донорской кровью и ее компонентами

27000,0

27000,0

27000,0

238240,0

233270,3

238408,2

Литров

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

27000,0

27000,0

27000,0

238240,0

233270,3

238408,2

Основное мероприятие 2.11.

Развитие службы крови

27000,0

27000,0

27000,0

238240,0

 

233270,3

238408,2

Услуги медицинского наркологического освидетельствования

12375,0

15625,0

15625,0

14854,6

14067,1

12757,0

Освидетельствований

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

12375,0

15625,0

15625,0

14854,6

14067,1

12757,0

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

12375,0

15625,0

15625,0

14854,6

14067,1

12757,0

Услуги химико-токсикологических исследований на содержание наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах человека

6372,0

9322,0

9322,0

21472,9

 

23505,3

31632,1

Освидетельствований

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

6372,0

9322,0

9322,0

21472,9

 

23503,3

31632,1

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

6372,0

9322,0

9322,0

21472,9

 

23503,3

31632,1

Услуги аутопсийные

2808,0

2799,0

2847,0

15775,4

14820,1

15255,5

Вскрытий

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2808,0

2799,0

2847,0

15775,4

14820,1

15255,5

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

2808,0

2799,0

2847,0

15775,4

14820,1

15255,5

Услуги диагностические

826119,0

715050,0

668850,0

108918,5

111066,3

111075,6

Исследований

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

826119,0

715050,0

668850,0

108918,5

111066,3

111075,6

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

826119,0

715050,0

668850,0

108918,5

111066,3

111075,6

Услуги судебно-медицинской экспертизы и обследования потерпевших, обвиняемых и других живых лиц

21250,0

21250,0

21250,0

11868,5

11976,1

11941,6

 

Освидетельствований

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

21250,0

21250,0

21250,0

11868,5

11976,1

11941,6

 

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

21250,0

21250,0

21250,0

11868,5

11976,1

11941,6

 

Услуги судебно-медицинской экспертизы и исследования трупов

14100,0

14100,0

14100,0

81894,1

83888,9

84675,7

Вскрытий

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

14100,0

14100,0

14100,0

81894,1

83888,9

84675,7

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

14100,0

14100,0

14100,0

81894,1

83888,9

84675,7

Услуги судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и исследования биологических объектов

173688,0

 

173688,0

173688,0

55930,7

54933,9

55380,2

Экспертиз

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

173688,0

 

173688,0

173688,0

55930,7

54933,9

55380,2

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

173688,0

 

173688,0

173688,0

55930,7

54933,9

55380,2

Услуги по проведению<