Правительство Ростовской области
 

Правительство Ростовской области

Постановление от 19 июня 2013 № 400 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 »

Скачать документ
Официальная публикация

«Собрание правовых актов Ростовской области»
№ 6, июнь 2013 года

 

Смотри также:

Информация о программе

183 Кб

29 Кб

177 Кб

 

В целях повышения эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение № 6 к постановлению Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при реализации областных целевых программ» изменения согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Казарезова И.В.

Губернатор Ростовской области       В.Ю. Голубев

Постановление вносит департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 19.06.2013 № 400

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 6 к постановлению Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при реализации областных целевых программ»

1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы»:

1.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы

финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год, и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы –
2 293 770,7 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета – 2 288 167,7 тыс. рублей,
в том числе:

2007 год – 108 390,3 тыс. рублей;

2008 год – 110 594,6 тыс. рублей;

2009 год – 108 549,9 тыс. рублей;

2010 год – 95 515,5 тыс. рублей;

2011 год – 311 458,6 тыс. рублей;

2012 год – 503 943,5 тыс. рублей;

2013 год – 540 901,4 тыс. рублей;

2014 год – 508 813,9 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 5 603,0 тыс. рублей,
в том числе:

2011 год – 1 802,5 тыс. рублей;

2012 год – 1 802,5 тыс. рублей;

2013 год – 1 998,0 тыс. рублей».

1.2. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты Программы» изложить в редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

реализация Программы будет способствовать к 2014 году:

увеличению числа образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, до 215 учреждений;

росту ежегодного участия детей и подростков, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в мероприятиях Программы до 32 000 единиц;

увеличению количества учащихся образовательных учреждений, имеющих статус «казачье», активно занимающихся физической культурой, спортом, ведущих здоровый образ жизни, до 28 420 человек;

увеличению количества членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, до 250 человек;

увеличению количества воспитанников кадетских образовательных учреждений, систематически занимающихся спортом, до 2 100 человек, пользующихся услугами дополнительного образования, – до 2 400 человек;

увеличению количества казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, до 231 коллектива;

сохранению в 2013 – 2014 годах:

количества выходов дружинников на дежурства, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское», при численности 1186 дружинников не менее 295 314 в год;

числа проведенных профилактических мероприятий, направленных на снижение количества чрезвычайных ситуаций не менее 108 в год».

2. Абзац второй раздела III изложить в редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 2 293 770,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 288 167,7 тыс. рублей.».

3. В разделе VI:

3.1. Абзац шестой изложить в редакции:

«увеличение числа образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, до 215 учреждений;».

3.2. Абзац седьмой изложить в редакции:

«рост ежегодного участия детей и подростков, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в мероприятиях Программы до 32 000 единиц;».

3.3. Абзац десятый изложить в редакции:

«увеличение количества воспитанников кадетских образовательных учреждений, систематически занимающихся спортом, до 2 100 человек, пользующихся услугами дополнительного образования, – до 2 400 человек;».

4. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение № 1
к Областной долгосрочной целевой программе поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы

«ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Областной долгосрочной целевой программы
поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы


п/п

Наименование
результатов Программы

Единица
из­мерения

Ожидаемые значения целевых
показателей, предусмотренные Программой

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспита­тельной работе культурно-историче­ские традиции донского казачества и региональные особенности Донского края

учреждений

159

160

161

166

210

215

2.

Количество детей и подростков, уча­ствующих в проводимых мероприя­тиях Программы, учащихся образо­вательных учреждений, использую­щих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края

единиц

25 700

25 700

25 850

27 350

31 000

32 000

3.

Количество учащихся образователь­ных учреждений, имеющих статус «казачье», активно занимающихся физической культурой, спортом, ве­дущих здоровый образ жизни

человек

10 460

10 610

10 760

21 890

27 290

28 420

4.

Количество членов казачьих об­ществ, подготовленных к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации

человек

162

172

182

200

220

250

5.

Количество воспитанников кадет­ских образовательных учреждений, систематически занимающихся спортом

человек

1 898

1 898

1 955

1 955

2 100

2 100

6.

Количество воспитанников кадет­ских образовательных учреждений, пользующихся услугами дополни­тельного образования

человек

1 898

1 898

1 993

2 100

2 250

2 400

7.

Количество казачьих самодеятель­ных коллективов, участвующих в проводимых мероприятиях Про­граммы

коллективов

24

24

231

303

231

231

8.

Количество выходов дружинников на дежурства, которые осуществля­ются в соответствии с договорами, заключенными между администра­цией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское», при численности 1186 дружинников

человек/дней

 

 

 

295 314

295 314

9.

Количество проведенных профилак­тических мероприятий, направлен­ных на снижение количества чрез­вычайных ситуаций

мероприятий

 

 

 

108

108».

5. В приложении № 2:

5.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в редакции:

«1.3.

Выпуск войсковых периодиче­ских печатных изданий, всего, из них:

в течение года

департа­мент по казаче­ству

216,4

68,4

120,4

274,2

274,2

197,4

228,0

1379,0

«Донские Войсковые Ведомо­сти»

108,2

34,2

120,4

274,2

274,2

197,4

228,0

1236,6

«Батюшка Дон»

108,2

34,2

142,4».

5.2. Строку «Итого за счет средств областного бюджета» изложить в редакции:

«

Итого за счет средств областного бюджета

473,4

229,0

429,2

1443,5

434,6

197,4

332,9

3540,0».

5.3. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в редакции:

«2.2.

Подготовка и проведение тор­жественного приема ветера­нов-казаков ВКО ВВД, посвя­щенного годовщинам Победы в Великой Отечественной войне

II квартал ежегодно

департа­мент по казаче­ству

108,2

113,0

121,0

150,0

137,8

298,0

292,2

321,1

1541,3».

5.4. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в редакции:

«2.5.

Подготовка и проведение об­ластного праздника «Покрова Пресвятой Богородицы»

IV квар­тал еже­годно

департа­мент по казаче­ству

243,5

258,8

272,3

291,1

310,0

281,5

289,1

294,5

2240,8».

5.5. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в редакции

«2.12.

Подготовка и проведение об­ластного отборочного этапа фольклорного конкурса «Каза­чий круг» и расходы по уча­стию победителя в заключи­тельном Всероссийском фольклорном конкуре «Каза­чий круг»

2011 – 2014 годы

департа­мент по казаче­ству

400,0

394,0

198,8

380,0

1372,8».

5.6. Пункт 2.16 раздела 2 изложить в редакции:

«2.16.

Подготовка и проведение ежегодного Губернаторского смотра казачьих дружин (транспорт, памятные подарки)

III – IV кварталы ежегодно

департа-
мент по каза-
честву

200,0

212,5

254,7

231,7

160,0

242,0

1300,9».

5.7. Строку «Итого за счет средств областного бюджета» изложить в редакции:

«

Итого за счет средств областного бюджета

1313,6

1147,5

490,1

441,1

2072,8

8805,2

940,1

1237,6

16448,0».

5.8. Пункт 3.17 раздела 3 изложить в редакции:

«3.17.

Подготовка и участие уча­щихся кадетских образова­тельных учреждений, всего

из них:

II – IV кварталы ежегодно

департа­мент по казаче­ству

373,0

428,8

278,9

220,3

221,6

160,4

222,9

1905,9

Губернаторский смотр (транс­портные расходы, награжде­ние)

 

 

173,0

183,1

220,3

221,6

160,4

222,9

1181,3

парад, посвященный Дню По­беды (транспортные расходы)

 

 

200,0

245,7

278,9

724,6».

5.9. Пункт 3.36 раздела 3 изложить в редакции:

«3.36.

Научно-методическое сопро­вождение представления ка­зачьих кадетских корпусов на Всероссийском смотре-кон­курсе «Лучший кадетский кор­пус»

2012 – 2014 годы

департа­мент по казаче­ству

960,0

920,0

950,0

2830,0».

5.10. Строку «Итого за счет средств областного бюджета» изложить в редакции:

«

Итого за счет средств областного бюджета

9924,7

8809,2

5029,5

2150,9

11412,6

7519,5

3105,3

4418,0

52369,7».

5.11. Пункт 4.11 раздела 4 изложить в редакции:

«4.11.

Подготовка и проведение ка­зачьей военно-прикладной игры «Шермиции»

2012 – 2014 годы

департа­мент по казаче­ству

121,5

104,4

115,4

341,3».

5.12. Строку «Итого за счет средств областного бюджета» изложить в редакции:

«

Итого за счет средств областного бюджета

1942,0

1368,7

400,7

 

3704,4

822,1

712,4

1008,4

9958,7».

5.13. В разделе «Подпрограмма «Развитие сети казачьих кадетских образовательных учреждений Ростовской области»:

5.13.1. В подразделе 1.1:

пункт 1.1.1 изложить в редакции:

«1.1.1.

Финансовое обеспе­чение выполнения госу­дарственных заданий государст­венными об­щеобра­зовательными уч­реждениями кадет­скими школами-ин­тер­натами, казачь­ими кадетскими корпусами

2012 –

2014 годы

департамент

164388,9

185560,3

187047,9

536997,1»;

строку «Итого за счет средств областного бюджета» изложить в редакции:

«

Итого за счет средств областного бюджета

130914,1

171907,9

202160,3

187047,9

692030,2».

5.13.2. В подразделе 1.2:

пункт 1.2.1 изложить в редакции:

«1.2.1.

Финансовое обес­печение выполне­ния госу­дарствен­ных заданий госу­дарственными об­разовательными учреждениями на­чального профес­сионального обра­зования Ростовской области

2012 –

2014 годы

департамент

125797,4

131223,4

137206,6

394227,4»;

строку «Итого за счет средств областного бюджета» изложить в редакции:

«

Итого за счет средств областного бюджета

37461,2

132303,1

131223,4

137206,6

438194,3».

5.14. Строку «Итого по Программе средств областного бюджета» изложить в редакции:

«

Итого по Программе средств областного бюджета

108390,3

110594,6

108549,9

95515,5

311458,6

503943,5

540901,4

508813,9

2288167,7».

5.15. Строку «Всего по Программе» изложить в редакции:

«

Всего по Программе

108390,3

110594,6

108549,9

95515,5

313261,1

505746,0

542899,4

508813,9

2293770,7».

6. Приложение № 3 изложить в редакции:

«Приложение № 3
к Областной долгосрочной целевой программе поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
прогнозируемых объемов финансирования мероприятий Областной долгосрочной целевой программы поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы


п/п

Наименование мероприятия

Главный распоря-
дитель бюджетных средств

Всего финансо­вых средств(тыс. руб-
лей)

Объем финансирования Программы по годам (тыс. рублей)

2007 год

2008 год

2009
год

2010 год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Мероприятия по ор­ганизации ин­форма­ционного обеспече­ния на­селения Рос­тов­ской области о деятельности ка­зачьих обществ, всего,

в том числе:

департа­мент по делам ка­зачества и кадетских учебных за­ведений Рос­тов­ской об­ласти

(далее – департа­мент)

3 720,0

473,4

229,0

429,2

1 503,5

494,6

257,4

332,9

областной

бюд­жет

3 540,0

473,4

229,0

429,2

1 443,5

434,6

197,4

332,9

внебюджетные

источники

180,0

60,0

60,0

60,0

2.

Мероприятия по воз­рождению культуры казаче­ства, всего,

в том числе:

департа­мент

20 078,0

1 313,6

1 147,5

490,1

441,1

3 282,8

10 015,2

2 150,1

1 237,6

областной

бюд­жет

16448,0

1 313,6

1 147,5

490,1

441,1

2 072,8

8 805,2

940,1

1 237,6

внебюджетные

источники

3 630,0

1 210,0

1 210,0

1 210,0

3.

Мероприятия по раз­витию образо­вания, патриоти­ческому и нрав­ственному воспитанию казачьей молодежи, всего,

в том числе:

департа­мент

52 797,7

9 924,7

8 809,2

5 029,5

2 150,9

11 490,1

7 597,0

3378,3

4 418,0

областной

бюд­жет

52 369,7

9 924,7

8 809,2

5 029,5

2 150,9

11 412,6

7 519,5

3 105,3

4 418,0

внебюджетные

источники

428,0

77,5

77,5

273,0

4.

Мероприятия по во­енно-спортив­ному воспитанию моло­дежи, всего,

в том числе:

департа­мент

11 323,7

1 942,0

1 368,7

400,7

4 159,4

1 277,1

1 167,4

1 008,4

областной

бюд­жет

9 958,7

1 942,0

1 368,7

400,7

3 704,4

822,1

712,4

1 008,4

внебюджетные источники

1 365,0

455,0

455,0

455,0

5.

Мероприятия по ис­полнению чле­нами казачьих обществ обяза­тельств по ока­занию содейст­вия органам ме­стного само­управления в осуществлении задач и функций, преду­смотрен­ных догово­рами, заключенными в соответствии с Областным зако­ном от 29.09.1999 № 47-ЗС «О ка­зачьих дружинах в Ростовской области», всего,

в том числе:

департа­мент

1 040 751,8

94 736,6

99 040,2

1022
00,4

929
23,5

1244
50,0

1722
76,1

1775
62,5

1775
62,5

областной

бюд­жет

 

1 040 751,8

94 736,6

99 040,2

102200,4

92923,5

1244
50,0

1722
76,1

1775
62,5

1775
62,5

6.

Мероприятия, по­священные 200-ле­тию Победы России в Отечественной войне 1812 года, всего, в том числе:

департа­мент

9 875,0

9 875,0

областной бюд­жет

9 875,0

9 875,0

7.

Распределение суб­сидий бюдже­там му­ниципаль­ных рай­онов и городских ок­ру­гов в целях софи­нансирования особо важных и (или) кон­троли­руемых Прави­тельством Ростов­ской об­ласти объек­тов и направлений рас­ходования средств за счет средств Фонда софи­нансирова­ния расходов на
2013 год, всего,

в том числе:

департа­мент

25 000,0

25 000,0

областной

бюд­жет

25 000,0

25 000,0

8.

Подпрограмма «Развитие сети ка­зачьих кадет­ских об­разова­тельных учреж­дений»

департа­мент;

министер­ство строитель­ства, архи­тектуры и территори­ального раз­вития

Ростов­ской об­ласти

1 130 224,5

168 375,3

304211,0

333383,7

324254,5

8.1.

Развитие и рас­шире­ние сети ка­зачьих кадетских корпусов Ростов­ской области

департа­мент;

министер­ство строитель­ства, архи­тектуры и территори­ального раз­вития

Ростов­ской об­ласти

692 030,2

130 914,1

171907,9

202 160,3

187047,9

8.2.

Развитие сети ка­зачьих кадетских об­разовательных учре­ждений на­чального и сред­него профессио­нального образо­ва­ния

департа­мент;

министер­ство строитель­ства, архи­тектуры и территори­ального раз­вития

Ростов­ской об­ласти

438 194,3

37 461,2

132303,1

131 223,4

137206,6

 

Всего

по Про­грамме,

в том числе:

департа­мент

2 293 770,7

108 390,3

110 594,6

1085
49,9

95 515,5

313 261,1

505 746,0

5428
99,4

5088
13,9

 

областной

бюд­жет

 

2 288 167,7

108 390,3

110 594,6

1085
49,9

95 515,5

311 458,6

503 943,5

5409
01,4

5088
13,9

 

внебюджетные

источники

 

5 603,0

1 80
2,5

1 80
2,5

1 99
8,0

–».

Начальник общего отдела Правительства Ростовской области             В.В. Сечков 

 

Вы можете найти эту страницу по следующему адресу: http://www.donland.ru//documents/O-vnesenii-izmenenijj-v-postanovlenie-Administracii-Rostovskojj-oblasti-ot-26122008--604?pageid=128483&mid=134977&itemId=21929

© Правительство Ростовской области, 2022
www.donland.ru