Новый сайт

Постановление Правительства Ростовской области от 13.10.2011 № 38

1,2 Мб

89 Кб

436 Кб

Постановление утрачивает силу с 1 января 2014 года
в связи с принятием постановления от 25.09.2013 № 601

 

О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 23.05.2011 № 295 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития области и составления проекта областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Ростовской области

постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при реализации областных целевых программ» следующие изменения:

1.1. Подпункт 6 пункта 1 изложить в редакции:

«6) Областную долгосрочную целевую программу поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы (приложение № 6);».

1.2. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению к постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев

Постановление вносит департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 13.10.2011 № 38

 ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы

 ПАСПОРТ
Областной долгосрочной целевой программы
поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы

Наименование Программы

Областная долгосрочная целевая программа поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы (далее – Программа)

Основание для разработки Программы

распоряжение Администрации Ростовской области от 17.07.2006 № 277 «О разработке областной целевой программы поддержки казачьих обществ на 2007 – 2009 годы»

Государственный заказчик Программы

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области

Разработчик Программы

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области

Основные цели Программы

укрепление духовных и нравственных основ донского казачества;

реализация государственной политики в области военно патриотического и гражданского воспитания молодежи;

развитие казачьих кадетских образовательных учреждений;

удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования;

обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников;

обеспечение образовательного комплекса в кадетских казачьих образовательных учреждениях;

удовлетворение потребности регионального рынка труда в высококвалифицированных кадрах рабочих;

создание безопасных условий образовательной деятельности;

создание условий для несения муниципальной и иной службы членами казачьих обществ

Основные задачи Программы

1. Улучшение условий несения муниципальной и иной службы членами казачьих обществ.

2. Расширение перечня видов службы, к несению которой привлекаются члены казачьих обществ.

3. Формирование целостной образовательной и воспитательной системы из казачьих кадетских образовательных учреждений, а также из образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции и региональные особенности Донского края.

4. Сохранение и дальнейшее развитие традиционной казачьей культуры.

5. Совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.

6. Культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству

Сроки реализации Программы

2007 – 2014 годы

Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура Программы:

паспорт Областной долгосрочной целевой программы поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы;

раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели;

раздел III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования;

раздел IV. Нормативное обеспечение Программы;

раздел V. Механизм реализации Программы;

раздел VI. Оценка эффективности Программы;

приложение № 1. Показатели результативности Программы;

приложение № 2. Система мероприятий по реализации Программы;

приложение № 3. Распределение прогнозируемых объемов финансирования мероприятий;

приложение № 4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов для обеспечения несения муниципальной службы казачьими дружинами;

приложение № 5. Положение о порядке предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов для обеспечения несения муниципальной службы казачьими дружинами;

приложение № 6. Методика расчета распределения межбюджетных трансфертов на обеспечение несения муниципальной службы казачьими дружинами;

приложение № 7. Нормативы затрат на обеспечение несения муниципальной службы казачьими дружинами в расчете на одного дружинника;

приложение № 8. Распределение численности дружинников казачьих дружин по муниципальным районам и городским округам.

Программа включает в себя подпрограмму:

«Развитие сети казачьих кадетских образовательных учреждений».

Подпрограмма имеет два направления:

«Развитие и расширение сети казачьих кадетских корпусов Ростовской области»;

«Развитие сети казачьих кадетских образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования».

Основные направления Программы:

максимально полное информирование населения Ростовской области и других регионов о деятельности ВКО ВВД и кадетских образовательных учреждений; возрождение, сохранение и развитие самобытной казачьей культуры общества;

развитие образования как целостной системы казачьего образования и военно-патриотического воспитания молодежи;

забота о здоровье и физическом развитии молодежи;

создание и совершенствование условий для несения муниципальной и иной службы членами казачьих обществ в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством

Исполнители Программы

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области;

войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» (по согласованию)

Объемы и источники финансирования Программы

финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год, и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы –
2 218 401,6 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета – 2 212 798,6 тыс. рублей, в том числе:

2007 год – 108 390,3 тыс. рублей;

2008 год – 110 594,6 тыс. рублей;

2009 год – 108 549,9 тыс. рублей;

2010 год – 95 515,5 тыс. рублей;

2011 год – 311 463,9 тыс. рублей;

2012 год – 472 641,3 тыс. рублей;

2013 год – 511 528,3 тыс. рублей;

2014 год – 494 114,8 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 5 603,0 тыс. рублей,
в том числе:

2011 год – 1 802,5 тыс. рублей;

2012 год – 1 802,5 тыс. рублей;

2013 год – 1 998,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

реализация Программы будет способствовать:

формированию и реализации последовательной государственной и региональной политики, направленной на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры Донского края;

поддержанию общественного порядка, повышению уровня безопасности населения посредством привлечения казачьих дружин к участию в рейдах и специализированных мероприятиях, проводимых ГУ МВД России по Ростовской области;

увеличению числа воспитанников кадетских общеобразовательных учреждений ежегодно в среднем на 7,5 процента;

укреплению материально-технической базы кадетских образовательных учреждений и образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции и региональные особенности Донского края;

увеличению числа детей и подростков – участников мероприятий Программы на 12,5 процента в год
(3,3 тыс. человек);

проведению оздоровительного отдыха детей и подростков;

увеличению доли детей в кадетских образовательных учреждениях, систематически занимающихся физкультурой и спортом, не менее 75 процентов в год;

увеличению числа образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края;

росту ежегодного участия детей и подростков, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в мероприятиях Программы;

приобщению молодежи к спорту, подготовке членов казачьих обществ к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации

Система организации контроля за исполнением Программы

контроль за исполнением Программы осуществляет Контрольно-счетная палата Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством, мониторинг реализации Программы осуществляет министерство экономического развития Ростовской области

 РАЗДЕЛ I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Ростовская область – субъект Российской Федерации, в котором наиболее широкий размах получило движение за возрождение и развитие казачества. Донское казачество, объединенное в войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» (далее – ВКО ВВД), численность которого на территории Ростовской области составляет более 120 тысяч человек, – влиятельный социально-политический фактор на Юге России.

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» и постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2009 № 806 «О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами», 1 208 казаков несут службу в казачьих дружинах, в восьми муниципальных образованиях области созданы конные подразделения.

В настоящее время в целях расширения деятельности казачьих обществ и казачьих дружин по снижению уровня правонарушений в природоохранной и экологической сфере ВКО ВВД заключены соглашения с Федеральным агентством лесного хозяйства, Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства, а также с комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области. ВКО ВВД ведется работа по организации сотрудничества с другими заинтересованными органами.

Увеличение доли муниципальных образований, в которых осуществляют свою деятельность казачьи дружины, обусловлено расширением такого направления деятельности дружин, как создание пожарных команд. По завершении формирования казачьих пожарных команд они будут обеспечивать противопожарное прикрытие 17 учреждений социального обслуживания (9 социально-реабилитационных отделений, 3 центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 2 социальных приютов для детей и подростков, 2 домов-интернатов для престарелых и инвалидов и одну школу-интернат), а также 180 населенных пунктов области.

Основной проблемой казачьих дружин является социальная необеспеченность и соответственно текучесть кадров, недостаточная материальная база.

В Ростовской области действуют шесть казачьих кадетских корпусов, два из которых являются федеральными общеобразовательными учреждениями. Четыре казачьих кадетских корпуса – государственные образовательные учреждения Ростовской области, численность обучающихся в которых – 770 воспитанников.

В октябре 2011 года будет сдан в эксплуатацию спальный корпус с галерейным переходом в учебный корпус, встроенными спортивным и актовыми залами на территории государственного общеобразовательного учреждения Ростовской области кадетская школа-интернат «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» на 280 мест.

С 2012 года планируется расширение сети казачьих кадетских корпусов.

Так, в 2012 году планируется создать и открыть казачий кадетский корпус в поселке Орловский Орловского района на базе муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 с началом функционирования с 1 января 2013 г., а в 2014 году – казачий кадетский корпус в городе Азове.

Качественная общеобразовательная подготовка, активная занятость кадет физической культурой, художественным творчеством, порядок и дисциплина, хорошие условия быта создали этим учебным заведениям авторитет не только в Ростовской области, но и в других регионах Российской Федерации. Престижность обучения в казачьих кадетских корпусах подтверждает высокий конкурс при поступлении, составляющий 6 – 8 человек на одно место.

На всех ступенях кадетского обучения наряду с традиционными предметами ведется преподавание следующих курсов: история Дона, история казачества, история военного искусства донских казаков, основы православной культуры, история донских ремесел и т. д.

Учебно-воспитательный процесс в казачьих кадетских корпусах поставлен так, что воспитанники получают не только хорошую общеобразовательную и физическую подготовку, но и должное патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание.

В казачьих кадетских образовательных учреждениях процент правонарушений составляет 0,013 от общей численности учащихся. Ежегодно около 70 процентов выпускников кадетских корпусов поступают в военные и 30 – в гражданские высшие учебные заведения.

Благодаря тому, что система казачьего кадетского образования и воспитания охватывает не только учебный процесс, но и досуг воспитанников, постепенно формируется менталитет высоконравственного, интеллектуально и физически развитого молодого поколения.

С 2006 года в Ростовской области созданы шесть казачьих кадетских профессиональных училищ, общая среднегодовая численность учащихся в которых на 1 января 2011 г. составляет 1 472 человека.

Совершенствование деятельности казачьих кадетских профессиональных училищ предусматривает использование в учебно-воспитательном процессе культурно-исторических традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края, способствующих воспитанию современной молодежи и ее более качественной профессиональной подготовке. Их развитию будет способствовать укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для подготовки рабочих кадров, востребованных на рынке труда.

Продолжается работа по развитию социального партнерства с заинтересованными организациями по подготовке кадров рабочих специальностей с гарантией их дальнейшего трудоустройства. Так, с 2007 года в рамках договора между Администрацией Ростовской области и ОАО «РЖД» действует «Программа развития и оснащения материально-технической и учебно-лабораторной базы Сальского казачьего кадетского профессионального лицея на 2007 – 2009 годы». Финансирование по этой программе составляло 100,0 млн. рублей на трехлетний период.

Благодаря сотрудничеству с ОАО «РЖД» улучшилась материальная база Сальского казачьего кадетского профессионального лицея. Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту зданий и благоустройству территории учреждения. На приобретение оборудования ОАО «РЖД» было выделено 15,0 млн. рублей, при этом из областного бюджета на ремонт общежития – 23,83 млн. рублей. В 2009 году ОАО «РЖД» профинансировало в сумме 2,0 млн. рублей приобретение оборудования для учебно-лабораторных мастерских, наглядных пособий, а также мебели для оснащения учебного корпуса. В 2009 году из областного бюджета на капитальный ремонт учебного и общественно-бытового корпусов выделено 18,09 млн. рублей. В 2011 году работа по формированию новой аналогичной программы развития учреждения продолжается.

В рамках развития социального партнерства между государственным образовательным учреждением ГОУ НПО Азовское казачье кадетское профессиональное училище и ЗАО Азовская станция технического обслуживания автотранспорта «Донавтосервис» и СПК ПЗ «Заветы Ильича» заключены соглашения о подготовке рабочих специалистов профессиональными училищами для данных предприятий. Миллеровским казачьим кадетским профессиональным училищем заключены соглашения по подготовке специалистов с Миллеровским сельским потребительским обществом и ООО «Стройконтракт».

Спортивные секции имеют большой потенциал для физической подготовки молодежи к службе в армии. Этому будет способствовать проведение запланированных мероприятий, связанных с военно-спортивным воспитанием молодежи.

Мероприятия, проведение которых запланировано в рамках Программы, будут способствовать созданию новых казачьих коллективов, пропаганде и развитию самодеятельного творчества Донского края, популяризации самобытной казачьей культуры и гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 2009 году количество казачьих фольклорных самодеятельных коллективов, участвующих в проводимых фестивалях и праздниках в рамках Программы, составляло 24 творческих коллектива.

Одной из наиболее эффективных форм пропаганды песенного и хореографического наследия казаков являются фестивали и праздники. Они раскрывают богатое наследие казачьей культуры Дона. Ежегодное проведение данных мероприятий показало, что интерес к казачьей культуре дает толчок к созданию новых творческих коллективов, преимущественно молодежных и детских. В фестивалях принимают участие коллективы и отдельные исполнители всех жанров и видов казачьего искусства и народного творчества, хранители традиционной казачьей культуры и это позволит решать определенные цели и задачи по сохранению и развитию лучших традиций Донского края.

Реализация Программы будет способствовать:

формированию и реализации последовательной государственной и региональной политики, направленной на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры Донского края;

поддержанию общественного порядка, повышению уровня безопасности населения посредством привлечения казачьих дружин к участию в рейдах и специализированных мероприятиях, проводимых ГУ МВД России по Ростовской области;

укреплению материально-технической базы кадетских образовательных учреждений и образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции и региональные особенности Донского края;

увеличению числа детей и подростков – участников мероприятий Программы на 12,5 процента в год (3,3 тыс. человек);

проведению оздоровительного отдыха детей и подростков;

увеличению доли детей в кадетских образовательных учреждениях, систематически занимающихся физкультурой и спортом не менее 75 процентов в год;

увеличению числа образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края;

росту ежегодного участия детей и подростков, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края в мероприятиях Программы;

приобщению молодежи к спорту, подготовке членов казачьих обществ к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

 РАЗДЕЛ II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,
а также целевые индикаторы и показатели

Основными целями Программы являются:

укрепление духовных и нравственных основ донского казачества;

реализация государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи;

развитие казачьих кадетских образовательных учреждений;

удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования;

обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников;

обеспечение образовательного комплекса в кадетских казачьих образовательных учреждениях;

удовлетворение потребности регионального рынка труда в высококвалифицированных кадрах рабочих;

создание безопасных условий образовательной деятельности;

создание условий для несения муниципальной и иной службы членами казачьих обществ.

Основными направлениями Программы являются:

1. Максимально полное информирование населения Ростовской области и других регионов о деятельности ВКО ВВД и кадетских образовательных учреждений путем:

издания казачьей периодики, газет и журналов, рассказывающих о деятельности ВКО ВВД;

подготовки и размещения информации в наиболее современном и всеохватывающем средстве распространения информации – Интернете;

подготовки и размещения на телеканалах видеофильмов и сюжетов о казачестве.

2. Возрождение, сохранение и развитие самобытной казачьей культуры через:

сохранение и передачу молодому поколению богатейшего культурного наследия наших предков;

изучение и развитие в песнях, былинах, обрядах, традициях, в старинных предметах быта, костюмах, в изделиях народных ремесел традиций донского казачества;

развитие фестивального движения самодеятельных детских и взрослых казачьих коллективов – носителей традиционной казачьей культуры Донского края. Работа в этом направлении позволит удовлетворить возрастающие потребности населения в познании национальной культуры.

3. Развитие образования как целостной системы образования и военно-патриотического воспитания казачьей молодежи, предусматривающее:

дальнейшее развитие системы казачьих кадетских образовательных учреждений и укрепление их материальной базы;

социальная защита детей-сирот, детей, находящихся под опекой, а также детей из малообеспеченных семей. Реализация данной задачи ведется через увеличение мест в кадетских образовательных учреждениях. Именно от реализации этой задачи будет зависеть выполнение федеральных и областных нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с беспризорностью и правонарушениями несовершеннолетних;

использование в учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений культурно-исторических традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края.

4. Забота о здоровье и физическом развитии молодежи посредством:

проведения спортивных мероприятий;

проведения военно-спортивных игр;

создания центров военно-патриотического воспитания молодежи.

5. Создание и совершенствование условий для несения муниципальной и иной службы членами казачьих обществ в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством в следующих сферах:

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и ликвидация последствий стихийных бедствий, гражданская и территориальная оборона, природоохранные мероприятия;

охрана общественного порядка, обеспечение экологической и пожарной безопасности, борьба с терроризмом;

охрана лесов от пожаров;

охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения;

охрана объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Программа реализуется в 2007 – 2014 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.

Этапов реализации Программы не предусматривается, поскольку программные мероприятия будут реализовываться весь период.

Целевые индикаторы и показатели результативности Программы приведены приложении № 1 к Программе.

 РАЗДЕЛ III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам,
источникам и направлениям финансирования

Система мероприятий по реализации Программы приведена в приложении № 2 к Программе.

Общий объем финансирования Программы составляет 2 218 401,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 2 212 798,6 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Распределение прогнозируемых объемов финансирования мероприятий приведено в приложении № 3 к Программе.

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов для обеспечения несения муниципальной службы казачьими дружинами приведено в приложении № 4 к Программе.

 РАЗДЕЛ IV. Нормативное обеспечение Программы

В процессе реализации Программы и с учетом принятия правовых актов Российской Федерации и правовых актов Ростовской области потребуется принятие соответствующих нормативных правовых актов Ростовской области, в том числе правовых актов департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений области.

 РАЗДЕЛ V. Механизм реализации Программы

Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации Программы, осуществляет управление Программой, обеспечивает согласованность действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного бюджета.

Реализация Программы осуществляется на основе:

государственных контрактов, заключаемых государственным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Механизм реализации Программы включает в себя:

подготовку и принятие нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения Программы;

Положение о порядке предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов для обеспечения несения муниципальной службы казачьими дружинами, приведенное в приложении № 5 к Программе;

определение объемов денежных средств осуществляется в соответствии с методикой расчета распределения межбюджетных трансфертов на обеспечение несения муниципальной службы казачьими дружинами, которое приведено в приложении № 6 к Программе;

нормативы затрат на обеспечение несения муниципальной службы казачьими дружинами в расчете на одного дружинника, приведенные в приложении № 7 к Программе;

распределение численности дружинников казачьих дружин по муниципальным районам и городским округам, которое приведено в приложении № 8 к Программе.

Государственный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности в установленном порядке.

Государственный заказчик Программы направляет:

ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития Ростовской области отчет по форме в соответствии с приложением № 3 к Порядку принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 № 146 (далее – Порядок), а также по запросу министерства экономического развития Ростовской области – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития Ростовской области – отчет о ходе работ по Программе, а так же об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по Программе за год (далее – годовой отчет) должен содержать:

данные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к Порядку;

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год (степень выполнения программных мероприятий);

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причин их не освоения;

оценку эффективности результатов реализации Программы в соответствии с требованиями, определенными Порядком и критериями оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности;

информацию о степени достижения запланированных показателей Программы.

Уточненный годовой отчет по Программе, согласованный с министерством финансов Ростовской области в части приложения № 4 к Порядку, представляется не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

В случае принятия комиссией Правительства Ростовской области по оценке результативности деятельности органов исполнительной власти (далее – комиссия) решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации Программы, департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области вносит соответствующий проект постановления Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области.

В случае завершения в отчетном году срока реализации Программы департамент подготавливает и предоставляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение заседания Правительства Ростовской области.

Департамент вносит проект постановления Правительства Ростовской области об утверждении отчета о реализации Программы за год, за весь период действия Программы (с разбивкой по годам реализации) в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области.

Отчет за весь период реализации Программы должен отвечать требованиям, определенным пунктом 5.5 раздела 5 Порядка.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Правительства Ростовской области не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении областного бюджета в Законодательное Собрание Ростовской области.

 РАЗДЕЛ VI. Оценка реализации Программы

При выполнении Программы в соответствии с намеченными основными целями и задачами будут достигнуты следующие результаты:

формирование и реализация последовательной государственной и региональной политики, направленной на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры Донского края;

поддержание общественного порядка, повышение уровня безопасности населения посредством привлечения казачьих дружин к участию в рейдах и специализированных мероприятиях, проводимых ГУ МВД России по Ростовской области;

увеличение числа воспитанников кадетских общеобразовательных учреждений ежегодно в среднем на 7,5 процента;

укрепление материально-технической базы кадетских образовательных учреждений и образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции и региональные особенности Донского края;

увеличение числа детей и подростков – участников мероприятий Программы на 12,5 процента в год (3,3 тыс. человек);

проведение оздоровительного отдыха детей и подростков;

увеличение доли детей в кадетских образовательных учреждениях, систематически занимающихся физкультурой и спортом, не менее 75 процентов в год;

увеличение числа образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края в мероприятиях Программы;

рост ежегодного участия детей и подростков, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в мероприятиях Программы;

приобщение молодежи к спорту, подготовка членов казачьих обществ к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации

Показатели результативности Программы приведены в приложении № 1 к Программе.

Бюджетная эффективность Программы определяется как отношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

фактическое использование средств

_____________________________________     х 100 процентов.

утвержденный план

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе анализа показателей результативности Программы, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, характеризующие выполнение мероприятий Программы.

Эффективность Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений показателей, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям показателей, утвержденных Программой; в знаменателе – количество показателей Программы:

х1 + х2 + ……….. + х8

_____________________     х 100 процентов.

                     8

При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:

привлечении членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы;

дальнейшем развитии казачьих кадетских корпусов и профессиональных училищ и их материально-технической базы;

развитии фестивального движения самодеятельных детских и взрослых казачьих коллективов;

физическом развитии детей и молодежи.

Начальник общего отдела  Правительства Ростовской области М.В. Фишкин

Приложение № 1 к Областной долгосрочной целевой программе поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности Программы

п/п

 

Наименование показателя результативности

Единица измерения

Ожидаемые конечные результаты,

предусмотренные Программой

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

8

1.

Количество рейдов, проводимых ГУ МВД России по Ростовской области с привлечением дружинников казачьих дружин

рейдов

3 179

3 400

3 600

3 620

3 640

3 660

2.

Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края

учреждений

159

160

161

166

171

175

3.

Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебновоспитательной работе культурноисторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края

единиц

25 700

25 700

25 850

27 350

28 850

29 000

4.

Количество учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, активно занимающихся физической культурой, спортом, ведущих здоровый образ жизни

человек

10 460

10 610

10 760

21 890

27 290

28 420

5.

Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации

человек

162

172

182

200

220

250

6.

Количество детей в кадетских образовательных учреждениях, систематически занимающихся спортом

человек

1 898

1 898

1 955

1 955

1 955

1 955

7.

Количество воспитанников кадетских образовательных учреждений, пользующихся услугами дополнительного образования

человек

1 898

1 898

1 993

2 100

2 250

2 400

8.

Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в проводимых мероприятиях Программы

коллекти­вов

24

24

231

303

231

231

 Приложение № 2 к Областной долгосрочной целевой программе поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы

 СИСТЕМА
мероприятий по реализации Программы

(тыс. рублей)

п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации

 

Исполнители

 

Объемы финансирования Программы (по годам)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1. Мероприятия по организации информационного обеспечения населения Ростовской области о деятельности казачьих обществ

1.1.

Популяризация деятельности казачьих обществ посредством подготовки и размещения информации, программ, видеофильмов в средствах массой информации и на телевидении

 

в течение года

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области (далее – департамент), войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» (далее – ВКО ВВД)

128,5

136,7

905,7

905,7

905,7

905,7

3 888,0

 

1.2.

Подготовка и издание документально-информационного бюллетеня по основным направлениям деятельности казачьих обществ

в течение года

департамент, ВКО ВВД

 

44,9

57,2

57,2

57,2

57,2

273,7

1.3.

Выпуск войсковых периодических печатных изданий, всего из них:

в течение года

департамент, ВКО ВВД

 

216,4

68,4

120,4

274,2

274,2

274,2

274,2

 

1 502,0

 

«Донские Войсковые Ведомости»

   

108,2

34,2

120,4

274,2

274,2

274,2

274,2

 

1359,6

 

«Батюшка Дон»

   

108,2

34,2

 

142,4

1.4.

 

 

Ежемесячное обновление информации, размещенной на интернет-сайтах, всего,

из них:

в течение года

 

департамент, ВКО ВВД

 

83,6

 

23,9

 

46,7

206,4

103,2

103,2

103,2

 

670,2

 

 

«Всевеликое войско Донское»

   

41,8

11,9

46,7

103,2

103,2

103,2

103,2

513,2

 

«О работе кадетских учебных заведений области»

   

41,8

12,0

53,8

 

«Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений»

   

103,2

-

-

103,2

1.5.

Погашение кредиторской задолженности за 2008 год по государственному контракту от 11.02.2008 № 4 за подготовку и издание документально-информационного бюллетеня по основным направлениям деятельности казачьих обществ

2009 год

департамент, ВКО ВВД

 

46,7

46,7

1.6.

Погашение кредиторской задолженности за 2008 год за выпуск войсковых периодических печатных изданий:

2009 год

департамент, ВКО ВВД

 

159,6

159,6

 

по государственному контракту от 11.02.2008 № 3 за издание «Донские Войсковые Ведомости»

   

79,8

79,8

по государственному контракту от 11.02.2008 № 2 за издание «Батюшка Дон»

   

79,8

79,8

1.7.

Погашение кредиторской задолженности за 2008 год за ежемесяч­ное обновление информации, разме­щенной на интернет-сайтах:

2009 год

департамент, ВКО ВВД

 

55,8

55,8

 

по государственному контракту от 30.04.2008 № 35 на сайте «Всевеликое войско Донское»

   

27,9

27,9

 

по государственному контракту от 30.04.2008 № 34 на сайте «О работе кадетских учебных заведений области»

   

27,9

27,9

1.8.

Подготовка и издание периодического печатного издания «Казачьи ведомости»

2011 – 2013 годы

департамент, ВКО ВВД

 

60,0*

60,0*

60,0*

180,0*

 

Итого за счет средств областного бюджета

473,4

229,0

429,2

1 443,5

1340,3

1340,3

1340,3

6596,0

 

Итого за счет внебюджетных средств

60,0*

60,0*

60,0*

180,0*

 

2. Мероприятия по возрождению культуры казачества

2.1.

Подготовка и проведение войскового казачьего фестиваля «Играй и пой, казачий Дон»

IV квартал ежегодно

департамент, ВКО ВВД

 

86,6

96,8

110,2

110,2

110,2

110,2

624,2

2.2.

Подготовка и проведение торжественного приема ветеранов – казаков ВКО ВВД, посвященного годовщинам Победы в Великой Отечественной войне

II квартал ежегодно

департамент, ВКО ВВД

 

108,2

113,0

121,0

150,0

137,8

338,0

338,0

338,0

1 644,0

2.3.

Подготовка и проведение войскового казачьего фестиваля «Веселый курень»

II квартал ежегодно

департамент, ВКО ВВД

 

81,2

85,0

103,4

103,4

103,4

103,4

579,8

2.4.

Подготовка и проведение войскового казачьего фестиваля «Заиграем песню во станице»

III квартал ежегодно

департамент, ВКО ВВД

81,2

 

82,5

 

 

103,4

103,4

103,4

103,4

577,3

2.5.

Подготовка и проведение областного праздника «Покрова Пресвятой Богородицы»

IV квартал ежегодно

департамент, ВКО ВВД

 

243,5

258,8

272,3

291,1

310,0

310,0

310,0

310,0

2305,7

2.6.

Приобретение сценических костюмов для фольклорных казачьих коллективов

II – III кварталы ежегодно

департамент, ВКО ВВД

 

129,8

138,0

165,3

318,3

318,3

318,3

1388,0

2.7.

Оплата расходов по участию казачьих самодеятельных фольклорных коллективов во всероссийских и международных фестивалях, конкурсах на основании приглашений от соответствующих оргкомитетов

весь

период

департамент,

ВКО ВВД

 

129,6

137,0

165,0

215,0

215,0

215,0

1076,6

2.8.

Организация и проведение Дня казачьей славы в Монастырском урочище, Аксайский район

IV квартал ежегодно

департамент, ВКО ВВД

 

48,7

51,7

62,1

62,1

62,1

62,1

348,8

2.9.

 

 

Проведение мастер-класса для руководителей казачьих самодеятельных коллективов с известными фольклористами Ростовской области на базе лучшего казачьего коллектива

III квартал ежегодно

департамент, ВКО ВВД

 

65,0

 

 

 

69,0

 

 

 

 

 

 

 

 

82,8

82,8

82,8

82,8

465,2

2.10.

Подготовка и проведение заключительного войскового фестиваля «Казачий круг»

IV квартал ежегодно

департамент, ВКО ВВД

 

139,8

139,8

2.11.

Организация и проведение ежегодного фестиваля, посвященного памяти Н.Н. Туроверова, «Я вернулся на Дон!»

III квартал ежегодно

департамент, ВКО ВВД

 

178,1

178,1

178,1

178,1

712,4

2.12.

Подготовка и проведение областного отборочного этапа фольклорного конкурса «Казачий круг» и расходы по участию победителя в заключительном Всероссийском фольклорном конкурсе «Казачий круг»

2011 – 2014 года

департамент

400,0

400,0

400,0

400,0

1600,0

2.13.

Участие членов ВКО ВВД в Международном форуме казачьей культуры (Украина)

III квартал 2011 – 2013 гг.

ВКО ВВД

 

900,0*

900,0*

900,0*

2 700,0*

2.14.

Подготовка и проведение мероприятий памяти событий, связанных с донским казачеством в годы Гражданской войны

I квартал 2011 – 2013 гг.

ВКО ВВД

90,0*

90,0*

90,0*

270*

2.15.

Подготовка и проведение мероприятий в окружных казачьих обществах областного праздника «Покрова Пресвятой Богородицы»

IV квартал 2011 – 2013 гг.

ВКО ВВД

220,0*

220,0*

220,0*

660,0*

2.16.

Подготовка и проведение ежегодного Губернаторского смотра казачьих дружин (транспорт, памятные подарки)

III – IV кварталы ежегодно

департамент, ВКО ВВД

 

200,0

212,5

254,7

254,7

254,7

254,7

1431,3

2.17.

Подготовка и проведение четвертого Всемирного конгресса казаков

IV квартал 2012 г.

департамент, ВКО ВВД

 

4000,0

4000,0

 

Итого за счет средств областного бюджета

1 313,6

1 147,5

490,1

441,1

2 072,8

6476,0

2476,0

2476,0

16 893,1

 

Итого за счет внебюджетных средств

1 210,0*

1 210,0*

1 210,0*

3 630,0*

 

3. Мероприятия по развитию образования, патриотическому и нравственному воспитанию казачьей молодежи

3.1.

Приобретение и издание учебно-методической и художественной литературы для обеспечения реализации регионального казачьего компонента в государственных и муниципальных образовательных учреждениях

II квартал 2007 г.

 

департамент, ВКО ВВД

533,6

533,6

3.2.

Приобретение и издание учебно-методической и художественной литературы для использования культурно-исторических традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края в деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений

II квартал 2008 и 2011 гг.

департамент, ВКО ВВД

 

528,9

1 679,4

2 208,3

3.3.

Приобретение печатной продукции и художественной литературы для использования культурно-исторических традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края в деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений

II квартал 2012 – 2014 гг.

департамент, ВКО ВВД

 

1 000,0

1 000,0

1 000,0

 

3 000,0

3.4.

Подготовка и проведение фестиваля казачьей молодежи «Казачок» (расходы на питание и проживание участников, изготовление полиграфиической продукции, атрибутики и т. д.)

III квартал ежегодно

департамент, ВКО ВВД

 

246,6

254,2

275,7

314,0

314,0

314,0

314,0

2 032,5

3.5.

Проведение курсов повышения квалификации, всего, из них:

IV квартал 2007 г.

департамент, ВКО ВВД

240,0

240,0

 

для директоров и заместителей директоров кадетских образовательных учреждений

   

120,0

120,0

 

для преподавателей кадетских образовательных учреждений»

   

120,0

120,0

3.6.

Проведение курсов повышения квалификации для директоров, заместителей директоров, преподавателей кадетских образовательных учреждений

IV квартал 2011 г.

департамент, ВКО ВВД

 

305,7

 

305,7

3.7.

Участие в подготовке и работе ежегодного Донского выставочного фестиваля «Образование. Карьера. Бизнес»

II квартал ежегодно

департамент, ВКО ВВД

141,0

123,0

379,6

379,6

379,6

379,6

1 782,4

3.8.

Организация и проведение учебно-методических сборов для воспитателей кадетских образовательных учреждений по разделу «Основы военной

II квартал

ежегодно

департамент, ВКО ВВД

151,9

160,0

193,4

193,4

193,4

193,4

1 085,5

 

 

службы» курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (питание, проживание и т.д.)

                     

3.9.

 

 

Приобретение для государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих в своей деятельности региональный казачий компонент, всего, из них:

II – IV кварталы 2007 г.

 

департамент, ВКО ВВД

 

2 271,5

2 271,5

 

игровое оборудование

   

110,3

110,3

 

музыкальная аппаратура и музыкальные инструменты

   

200,4

200,4

 

казачья форма

   

670,8

670,8

 

спортивный инвентарь

   

350,6

350,6

 

мультимедийный проектор в комплекте

   

226,0

226,0

 

компьютерный класс для кадетских образовательных учреждений

   

170,0

170,0

 

спортивная форма

   

216,4

216,4

 

наглядные, программные (компьютерные) и программно-методические средства обучения

   

202,0

202,0

 

государственная, казачья и кадетская символика и полиграфиическая продукция

   

125,0

125,0

3.10.

 

 

Приобретение для государственных и муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, всего, из них:

II – IV кварталы 2008 и 2011 гг.

департамент, ВКО ВВД

 

 

1 758,3

 

 

 

2 236,8

3 995,1

 

игровое оборудование

   

82,9

140,4

223,3

 

музыкальная аппаратура и музыкальные инструменты

   

161,6

161,6

 

казачья форма

   

713,1

1 184,7

1 897,8

 

спортивный инвентарь

   

477,0

477,0

 

учебно-наглядные пособия, мультимедийное, интерактивное оборудование

   

449,5

449,5

 

компьютерный класс для кадетских образовательных учреждений

   

178,6

178,6

 

спортивная форма

   

172,6

275,5

448,1

 

государственная, казачья и кадетская символика и полиграфическая продукция

   

159,2

159,2

3.11.

Приобретение для государственных и муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, всего, из них:

II – IV кварталы 2012 – 2014 гг.

департамент, ВКО ВВД

 

 

2 141,9

1 742,4

2 141,9

6 026,2

 

игровой инвентарь

   

140,4

140,4

140,4

421,2

 

спортивные товары

   

275,0

175,5

275,0

725,5

 

учебно-наглядные пособия

   

441,8

241,8

441,8

1 125,4

 

казачья форма

   

1 184,7

1 084,7

1 184,7

3 454,1

 

государственная, казачья и кадетская символика, полиграфическая продукция

   

100,0

 

100,0

 

100,0

 

300,0

3.12.

 

 

Приобретение для государственных, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, молодежных центров военно-патриотического воспитания, всего из них:

II – III кварталы 2007 – 2008 гг.

департамент, ВКО ВВД

 

336,7

277,0

613,7

 

спортивный инвентарь

   

134,2

112,7

246,9

 

музыкальная аппаратура и технические средства обучения

   

130,0

114,0

244,0

 

спортивная форма

   

72,5

50,3

122,8

3.13.

 

 

Подготовка и проведение форума казачьего молодежного движения «Донцы» (расходы на питание и проживание участников, изготовление полиграфической продукции, атрибутику и т.д.)

III квартал ежегодно

департамент, ВКО ВВД

 

276,9

292,5

352,6

352,6

352,6

352,6

1 979,8

3.14.

Приобретение путевок для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей – учащихся государственных, муниципальных образовательных учреждений, реализующих в своих образовательных учреждениях региональный казачий компонент государственного образовательного стандарта (специализированная программа «Казачья смена»)

II квартал 2007 г.

департамент, ВКО ВВД

 

3505,7

3 505,7

3.15.

Приобретение путевок для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей – учащихся государственных, муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края (специализированная программа «Казачья смена»)

II квартал 2008 – 2010 г.

департамент, ВКО ВВД

 

3 675,0

4 202,2

1 390,6

9 267,8

3.16.

 

Приобретение парадной формы для оркестровых групп воспитанников кадетских образовательных учреждений

III квартал ежегодно

департамент, ВКО ВВД

 

170,6

181,3

534,8

400,0

1286,7

3.17.

 

Подготовка и участие учащихся кадетских образовательных учреждений, всего, из них:

II – IV кварталы ежегодно

департамент, ВКО ВВД

 

373,0

 

 

428,8

278,9

220,3

234,6

234,6

234,6

2 004,8

 

губернаторский смотр (транспортные расходы, награждение)

   

173,0

183,1

220,3

234,6

234,6

234,6

1 280,2

 

 

парад, посвященный Дню Победы (транспортные расходы)

   

200,0

245,7

278,9

724,6

3.18.

 

Подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства среди преподавателей и офицеров-воспитателей казачьих кадетских образовательных учреждений

IV квартал 2007 г.

 

департамент, ВКО ВВД

 

50,0

 

50,0

3.19.

Подготовка и проведение конкурсов сочинений учащихся казачьих кадетских корпусов и образовательных учреждений с областным статусом «казачьи», посвященных юбилейным датам

II квартал 2007 г.

департамент, ВКО ВВД

 

35,1

35,1


3.20.

Подготовка и проведение конкурсов сочинений учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященных юбилейным датам

II квартал 2008 – 2014 гг.

департамент, ВКО ВВД

 

33,0

44,6

10,0

10,0

10,0

107,6

3.21.

Проведение предметных олимпиад по кадетскому и региональному казачьему компоненту среди учащихся казачьих кадетских образовательных учреждений

II квартал 2007 г.

департамент, ВКО ВВД

 

35,0

35,0

3.22.

Проведение предметных олимпиад среди учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края

II квартал 2008 – 2014 гг.

департамент, ВКО ВВД

 

33,9

44,5

10,0

10,0

 

10,0

108,4

3.23.

 

 

Оплата расходов по участию воспитанников казачьих кадетских образовательных учреждений и учащихся образовательных учреждений с областным статусом «казачьи» в мероприятиях по изучению и сохранению исторического наследия донского казачества

III квартал

2007 г.

департамент, ВКО ВВД

 

636,0

636,0

3.24.

Оплата расходов по участию воспитанников государственных и муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в мероприятиях по изучению и сохранению исторического наследия донского казачества

III квартал 2008 – 2014 гг.

департамент, ВКО ВВД

 

676,1

 

 

760,3

2 833,8

2889,7

2 889,7

2 889,7

12 939,3

                       

3.25.

 

 

Подготовка и проведение семинара для преподавателей казачьих кадетских корпусов и государственных образовательных учреждений, реализующих региональный казачий компонент, по теме: «Роль регионального казачьего компонента в обучении и воспитании учащихся казачьих кадетских образовательных учреждений Дона»

III квартал 2007 г.

 

 

департамент, ВКО ВВД

 

93,5

 

93,5

3.26.

Подготовка и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» и т.д. для педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края

III квартал 2011 – 2014 гг.

 

департамент, ВКО ВВД

 

119,0

119,5

119,0

119,5

477,0

3.27.

 

Оплата расходов по разработке программно-методического обеспечения для реализации регионального казачьего компонента государственного образовательного стандарта общего образования

III – IV кварталы 2007 г.

департамент, ВКО ВВД

 

245,9

245,9

3.28.

Оплата расходов по разработке программно-методического обеспечения для использования культурно-исторических традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края в деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений

III – IV кварталы 2011 – 2013 гг.

департамент, ВКО ВВД

 

313,1

313,1

 

3.29.

 

Оплата расходов по участию воспитанников казачьих образовательных учреждений и учащихся образовательных учреждений, реализующих региональный казачий компонент, в региональных и общероссийских семинарах, совещаниях, конференциях, фестивалях, форумах, конкурсах, слетах по обмену опытом

в течение 2007 года

 

департамент, ВКО ВВД

 

254,5

 

254,5

3.30.

Оплата расходов по участию воспитанников кадетских образовательных учреждений и учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в региональных и общероссийских семинарах, совещаниях, конференциях, фестивалях, форумах, конкурсах, слетах по обмену опытом

в течение 2008 – 2014 годов

 

департамент, ВКО ВВД

 

39,4

 

524,1

950,4

950,4

950,4

3 414,7

3.31.

Приобретение сценических костюмов для фольклорных ансамблей образовательных учреждений с областным статусом «казачьи»

II квартал 2007 г.

департамент, ВКО ВВД

 

327,2

327,2

3.32.

Приобретение сценических костюмов для фольклорных ансамблей образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края

II квартал 2008 – 2014 г.

департамент, ВКО ВВД

 

347,8

416,9

416,9

416,9

 

416,9

2 015,4

 

3.33.

Погашение кредиторской задолженности 2008 года по государственному контракту от 23.09.2008 № 128 за приобретение для государственных и муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, спортивного инвентаря

2009 год

департамент, ВКО ВВД

 

272,7

272,7

3.34.

Подготовка и проведение летних полевых лагерей, туристических походов воспитанников кадетских казачьих корпусов

2011 – 2013 годы

департамент

77,5*

77,5*

77,5*

232,5*

3.35.

Научно-методическое сопровождение представления трех казачьих кадетских корпусов на Всероссийском смотре-конкурсе «Лучший кадетский корпус»

2011 год

департамент

900,0

900,0

3.36.

Научно-методическое сопровождение представления казачьих кадетских корпусов на Всероссийском смотре-конкурсе «Лучший кадетский корпус»

2012 – 2014 годы

департамент

1 000,0

1 000,0

1 000,0

3 000,0

3.37.

Организация и проведение Губернаторского кадетского бала

IV квартал 2012 – 2014 гг.

департамент

400,0

400,0

400,0

1 200,0

3.38.

Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам

2012 – 2014 годы

департамент

100,0

100,0

100,0

300,0

 

Итого за счет средств областного бюджета

9 924,7

8 809,2

5 029,5

2 150,9

11 412,6

105 12,6

10 512,6

10 512,6

68 864,7

 

Итого за счет внебюджетных средств

77,5*

77,5*

273,0*

428,0*

 

4. Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи

4.1.

 

 

Подготовка и проведение турниров по вольной борьбе, самбо и дзюдо, всего, из них:

II и IV кварталы 2007 – 2014 гг.

департамент, ВКО ВВД

 

93,4

5,0

76,6

76,6

76,6

76,6

404,8

 

 

 

 

турнир им. Степана Разина

   

46,7

 

46,7

 

турнир им. М.И. Платова

турнир по дзюдо памяти атамана Г.П. Недвигина, г. Новочеркасск

II квартал 2008 – 2014 гг.

 

46,7

 

 

5,0

 

 

 

 

76,6

 

76,6

 

76,6

 

76,6

46,7

 

311,4

4.2.

Подготовка и проведение турниров по кикбоксингу, всего, из них:

IV квартал 2007 г.

департамент, ВКО ВВД

187,0

187,0

 

ежегодный на кубок Войскового атамана

   

108,2

108,2

 

ежегодный среди учащихся кадетских образовательных учреждений

   

78,8

78,8

4.3.

Подготовка и проведение турниров по казачьему рукопашному бою, всего, из них:

IV квартал ежегодно

департамент, ВКО ВВД

 

187,0

88,0

459,0

459,0

459,0

459,0

2 111,0

 

южно-российский турнир им. Я.П. Бакланова

   

108,2

258,6

258,6

258,6

258,6

1 142,6

 

областной турнир среди учащихся кадетских образовательных учреждений

   

78,8

88,0

200,4

200,4

200,4

200,4

968,4

4.4.

Подготовка и проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта среди казачьей молодежи

III квартал 2007 г.

департа-мент, ВКО ВВД

 

46,7

46,7

4.5.

Подготовка и проведение войсковых конно-спортивных соревнований

II и III кварталы ежегодно

департамент, ВКО ВВД

 

93,5

 

 

98,2

 

 

 

119,1

119,1

119,1

119,1

668,1

 

4.6.

 

 

Подготовка и проведение казачьих конно-спортивных соревнований, приуроченных к Всероссийскому фестивалю «Шолоховская весна»

II квартал ежегодно

 

департамент, ВКО ВВД

 

64,9

 

 

61,7

 

 

72,6

 

 

82,6

82,6

82,6

82,6

529,6

4.7.

Подготовка и проведение турнира по футболу на кубок Войскового атамана

II квартал ежегодно

департамент, ВКО ВВД

105,2

86,4

133,9

133,9

133,9

133,9

727,2

4.8.

Оплата расходов по участию казачьей молодежи в областных, общероссийских и иных военно-спортивных мероприятиях

2007 год

департамент, ВКО ВВД

 

64,3

64,3

4.9.

Подготовка и проведение областного этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох»

 

 

2011 – 2014 годы

департамент, ВКО ВВД

 

460,6

150,0

150,0

150,0

910,6

4.10.

Подготовка и проведение военно-спортивной игры «Батальница» (проживание, питание, награждение)

II квартал,

2008 и 2011 гг.

департа-мент, ВКО ВВД

 

46,0

200,9

246,9

 

4.11.

Подготовка и проведе-ние казачьей военно-прикладной игры «Шермиции»

2012 – 2014 годы

департамент, ВКО ВВД

 

121,5

121,5

121,5

364,5

4.12.

Погашение кредиторской задолженности за 2008 год по государственному контракту от 09.10.2008 № 132 за поставку призов для победителей турнира по дзюдо памяти атамана Г.П. Недвигина,
г. Новочеркасск

2009 год

департамент, ВКО ВВД

 

59,7

59,7

4.13.

Погашение кредиторской задолженности за 2008 год:

2009 год

департамент, ВКО ВВД

180,4

 

 

180,4

 

 

 

по государственному контракту от 16.10.2008 № 135 за поставку призов для участников ежегодного турнира по кикбоксингу на кубок Войскового атамана

   

98,3

98,3

 

по государственному контракту от 16.10.2008 № 134 за поставку призов для участников ежегодного турнира по кикбоксингу среди учащихся кадетских образовательных учреждений

   

82,1

82,1

4.14.

Подготовка и проведение областной спартакиады допризывной казачьей молодежи

2011 – 2014 годы

департамент, ВКО ВВД

 

400,0

150,0

150,00

150,0

850,0

4.15.

Подготовка и проведение спортивных соревнований казачьей молодежи, приуроченных ко:

I – II кварталы 2011 – 2013 гг.

департамент, ВКО ВВД

 

400,0*

400,0*

400,0*

1 200,0*

 

Дню защитника Отечества;

   

200,0*

200,0*

200,0*

600,0*

 

Дню Победы

   

200,0*

200,0*

200,0*

600,0*

4.16.

Подготовка и проведение турнира по минифутболу среди допризывной молодежи на кубок им. Я.П. Бакланова среди казачьих кадетских корпусов

I квартал

2011 – 2013 гг.

департамент, ВКО ВВД

 

30,0*

30,0*

30,0*

90,0*

4.17.

Подготовка и проведение спортивно-туристического похода воспитанников казачьих кадетских корпусов по маршруту Республика Адыгея г. Майкоп –
п. Каменномостский – г. Сочи Краснодарского края

II квартал 2011 – 2013 гг.

департамент

25,0*

25,0*

25,0*

75,0*

4.18.

Оплата расходов по участию во Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи

II – III кварталы

2011 – 2014 гг.

департамент

239,1

320,0

320,0

320,0

1 199,1

4.19.

Оплата расходов по участию в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»

II – III кварталы

2011 – 2014 гг.

департамент

132,0

320,0

320,0

320,0

1 092,0

4.20.

Подготовка и проведение осенне-весенних учебно-полевых сборов с 3-дневными семинарами по методике организации работы дружинников казачьих дружин, всего из них:

весенние учебно-полевые сборы (питание, проживание и т.д.);

осенние учебно-полевые сборы (питание, проживание и т.д.)

II – III кварталы

2007 – 2008 гг.

департамент, ВКО ВВД

 

1100,0

 

 

500,0

 

 

600,0

1071,4

 

 

433,9

 

 

637,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 171,4

 

933,9

 

 

1 237,5

 

4.21.

Подготовка и проведение учебно-полевых сборов: весенне-осенних с 3-дневными семинарами по методике организации работы дружинников казачьих дружин

II – III кварталы 2011 – 2014 гг.

департамент, ВКО ВВД

 

 

1 400,6

 

1 000,0

1 100,6

 

700,0

1 100,6

 

700,0

1 100,6

 

700,0

4 702,4

 

3 100,0

 

 

учебно-полевых сборов с допризывной казачьей молодежью по подготовке к призыву и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации (питание, проживание и т.д.)

   

400,6

400,6

400,6

400,6

1 602,4

 

Итого за счет средств областного бюджета

1 942,0

1 368,7

400,7

3 704,4

3 033,3

3 033,3

3 033,3

16 515,7

 

Итого за счет внебюджетных средств

455,0*

455,0*

455,0*

1 365,0*

 

5. Мероприятия по обеспечению несения муниципальной и иной службы казачьими обществами

5.1.

Обеспечение несения муниципальной и иной службы казачьими дружинами, в том числе:

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов для обеспечения несения муниципальной службы казачьими дружинами

весь период

департамент, ВКО ВВД

 

94 736,6

 

 

 

99 040,2

 

 

 

 

102 200,4

 

 

 

 

92 923,5

 

 

 

 

124 455,3

 

 

 

124 455,3

171 786,3

 

 

 

171 7 86,3

 

171 786,3

 

 

 

171 786,3

 

171 786,3

 

 

 

171 7 86,3

1 028 714,9

 

 

 

639 814,2

 

Итого за счет средств областного бюджета

94 736,6

99 040,2

102 200,4

92 923,5

124 455,3

171 786,3

171 786,3

171 786,3

1 028 714,9

 

Подпрограмма «Развитие сети казачьих кадетских образовательных учреждений Ростовской области»

 

1.1. Направление «Развитие и расширение сети казачьих кадетских корпусов Ростовской области»

1.1.1.

Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными общеобразовательными учреждениями кадетскими школами-интер-натами

2012 – 2014 годы

департа-мент

145627,2

154 216,6

158 720,8

458 564,6

1.1.2.

Капитальный ремонт областных государственных общеобразовательных кадетских школ-интернатов:

2011 год

департамент

45 652,8

45 652,8

 

капитальный ремонт помещений государственного общеобразовательного учреждения Ростовской области кадетской школы-интерната «Белокалит­винский Матвея Платова казачий кадетский корпус» (в том числе авторский надзор)

2011 год

департамент

45 652,8

45 652,8

 

капитальный ремонт здания МОУ СОШ № 4 для размещения казачьего кадетского корпуса на 240 воспитанников в п. Орловский Орловского района

2013 год

департамент

25 000,0

25 000,0

1.1.3.

Строительство областных государственных общеобразовательных кадетских школ-интернатов:

2011 год

департамент

85 261,3

85 261,3

 

строительство спального корпуса на
280 мест с галерейным переходом в учебный корпус, встроенными спортивным и актовым залами на терри­тории Государственного образовательного учреждения Ростовской области кадетская школа-интернат «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский кор­пус» в пос. Рассвет Аксайского района Ростовской области, в том числе авторский надзор

2011 год

департамент

85 261,3

85 261,3

1.1.4.

Мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения

2012 – 2014 годы

департамент

финансирование не требуется

1.1.5.

Мониторинг обеспечения организации школьного питания

2012 – 2014 годы

департамент

финансирование не требуется

1.1.6.

Мониторинг оснащения материально-технической базы образовательных учреждений

2011 год

департамент

финансирование не требуется

1.1.7.

Анализ качества проводимой профилактической работы по организации профилактики наркомании среди воспитанников кадетских корпусов

2012 – 2014 годы

департамент

финансирование не требуется

1.1.8.

Проведение работы по проведению аттестации педагогических и руководящих работников в кадетских образовательных учреждениях на квалификационную категорию

2012 – 2014 годы

департамент

финансирование не требуется

1.1.9.

Рейтинг образовательного учреждения по основным направлениям деятельности

2012 – 2014 годы

департамент

финансирование не требуется

 

Итого

   

130 914,1

145 627,2

179 216,6

158 720,8

614 478,7

 

1.2. Направление «Развитие сети казачьих кадетских образовательных учреждений начального и среднего

профессионального образования»

1.2.1.

Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными образовательными учреждениями начального профессионального образования кадетскими профессиональными училищами и лицеем

2012 – 2014 годы

департамент

133 865,6

143 163,2

146 245,5

423 274,3

1.2.2.

Капитальный ремонт областных государственных образовательных кадетских профессиональных училищ всего, в том числе:

 

департамент

29 334,2

29 334,2

 

выборочный капитальный ремонт по объекту государственное обра­зовательное учреж­дение начального про­фессионального обра­зования Азовское казачье кадетское профессиональное училище помещений учебных корпусов № 1 и № 2

 

департамент

3 806,8

3 806,8

 

капитальный ремонт проекта «Капитальный ремонт общественно-бытового корпуса (столовая, актовый зал, спортивный зал) Сальского казачьего кадетского профессионального лицея РО» в том числе авторский надзор

 

департамент

25 527,4

25 527,4

1.2.3.

Строительство областных государственных образовательных учреждений начального профессионального образования

2011 год

департамент

8 127,0

8 127,0

 

газификация государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Миллеровского казачьего кадетского профессионального училища с установкой котлов наружного размещения, в том числе авторский надзор

2011 год

департамент

8 127,0

8 127,0

1.2.4.

Мониторинг трудоустройства и закрепления выпускников государственных образовательных учреждений

2012 – 2014 годы

департамент

финансирование не требуется

1.2.5.

Мониторинг спектра дополнительных образовательных программ, предоставляемых государственными образовательными учреждениями начального профессионального образования, в том числе краткосрочной подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих и специалистов, востребованных на региональном рынке труда

2012 – 2014 годы

департамент

финансирование не требуется

 

Итого

   

37 461,2

133 865,6

143 163,2

146 245,5

460 735,5

 

Итого по программе средств областного бюджета

108 390,3

110 594,6

108 549,9

95 515,5

311 463,9

472 641,3

511 528,3

494 114,8

2 212 798,6

 

Итого по программе внебюджетных средств

1 802,5

1802,5

1 998,0

5 603,0

 

Всего по программе

108 390,3

110 594,6

108 549,9

95 515,5

313 266,4

474 443,8

513 526,3

494 114,8

2 218 401,6

 Приложение № 3 к Областной долгосрочной целевой программе поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
прогнозируемых объемов финансирования мероприятий

(тыс. рублей)

п/п

Наименование

мероприятия

 

Главный распорядитель бюджетных средств

Всего финансовых средств

Объем финансирования Программы

(по годам)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

1.

Мероприятия по организации информационного обеспечения населения Ростовской области о деятельности казачьих обществ, всего, в том числе:

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области (далее – департамент)

6 776,0

473,4

229,0

429,2

 

1 503,5

1 400,3

1 400,3

1 400,3

областной бюджет

 

6 596,0

473,4

229,0

429,2

1 443,5

1 340,3

1 340,3

1 340,3

внебюджетные источники

 

180,0

60,0

60,0

60,0

2.

Мероприятия по возрождению культуры казачества всего, в том числе:

департамент

20 523,1

1 313,6

1 147,5

490,1

 

441,1

3 282,8

7 686,0

3 686,0

2 476,0

областной бюджет

 

16 893,1

1 313,6

1 147,5

490,1

441,1

2 072,8

6 476,0

2 476,0

2 476,0

внебюджетные источники

 

3 630,0

1 210,0

1 210,0

1 210,0

3.

Мероприятия по развитию образования, патриотическому и нравственному воспитанию казачьей молодежи всего, в том числе:

департамент

69 292,7

9 924,7

8 809,2

5 029,5

 

2 150,9

11 490,1

10 590,1

10 785,6

10512,6

областной бюджет

 

68 864,7

9 924,7

8 809,2

5 029,5

2 150,9

11 412,6

10 512,6

10 512,6

10 512,6

внебюджетные источники

 

428,0

77,5

77,5

273,0

4.

Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи, всего,

в том числе:

департамент

17 880,7

1 942,0

1 368,7

400,7

4 159,4

3 488,3

3 488,3

3 033,3

областной бюджет

 

16 515,7

1 942,0

1 368,7

400,7

3 704,4

3 033,3

3 033,3

3 033,3

внебюджетные источники

 

1 365,0

455,0

455,0

455,0

5.

Мероприятия по обеспечению несения муниципальной и иной службы казачьими обществами, всего, в том числе:

департамент

1 028 714,9

 

94 736,6

 

99 040,2

 

102 200,4

 

92 923,5

 

124 455,3

171 786,3

171 786,3

 

171 786,3

 

областной бюджет

 

1 028 714,9

94 736,6

99 040,2

102 200,4

92 923,5

124 455,3

171 786,3

171 786,3

171 786,3

6.

Подпрограмма «Развитие сети казачьих кадетских образовательных учреждений»

департамент

1 075 214,2

 

168 375,3

279 492,8

322 379,8

304 966,3

6.1.

Развитие и расширение сети казачьих кадетских корпусов Ростовской области

департамент

614 478,7

130 914,1

 

145 627,2

179 216,6

158 720,8

6.2.

Развитие сети казачьих кадетских образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

департамент

460 735,5

37 461,2

133 865,6

143 163,2

146 245,5

 

Всего по Программе,
в том числе:

департамент

2 218 401,6

108 390,3

110 594,6

108 549,9

95 515,5

313 266,4

474 443,8

513 526,3

494 114,8

 

областной бюджет

 

2 212 798,6

108 390,3

110 594,6

108 549,9

95 515,5

311 463,9

472 641,3

511 528,3

494 114,8

 

внебюджетные источники

 

5 603,0

1 802,5

1 802,5

1 998,0

 Приложение № 4 к Областной долгосрочной целевой программе поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов
и городских округов для обеспечения несения муниципальной службы казачьими дружинами

 (тыс. рублей)

№ п/п

 

Наименование муниципальных районов и городских округов

 

Сумма (по годам)

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

1.

Азовский район

5 086,0

6622,8

6622,8

6622,8

2.

Аксайский район

3 496,3

4945,2

4945,2

4945,2

3.

Багаевский район

1 344,7

1902,0

1902,0

1902,0

4.

Белокалитвинский район

7 954,7

10680,4

10680,4

10680,4

5.

Боковский район

1 344,7

1902,0

1902,0

1902,0

6.

Верхнедонской район

896,5

1268,0

1268,0

1268,0

7.

Веселовский район

2 061,9

2916,4

2916,4

2916,4

8.

Волгодонской район

2 689,5

3804,0

3804,0

3804,0

9.

Дубовский район

2 599,8

3677,2

3677,2

3677,2

10.

Егорлыкский район

1 075,8

1521,6

1521,6

1521,6

11.

Заветинский район

2 151,6

3043,2

3043,2

3043,2

12.

Зерноградский район

1 165,4

1648,4

1648,4

1648,4

13.

Зимовниковский район

2 689,5

3804,0

3804,0

3804,0

14.

Кагальницкий район

806,8

1141,2

1141,2

1141,2

15.

Каменский район

806,8

1141,2

1141,2

1141,2

16

Кашарский район

896,5

1268,0

1268,0

1268,0

17.

Константиновский район

1 075,8

1521,6

1521,6

1521,6

18.

Красносулинский район

1 165,4

1648,4

1648,4

1648,4

19.

Куйбышевский район

1 703,3

2409,2

2409,2

2409,2

20.

Мартыновский район

2 241,2

3170,0

3170,0

3170,0

21.

Матвеево-Курганский район

1 255,1

1775,2

1775,2

1775,2

22.

Миллеровский район

4 217,9

5537,7

5537,7

5537,7

23.

Милютинский район

806,8

1141,2

1141,2

1141,2

24.

Морозовский район

1 703,3

2409,2

2409,2

2409,2

25.

Мясниковский район

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

Неклиновский район

1 255,1

1775,2

1775,2

1775,2

27.

Обливский район

986,1

1 394,8

1 394,8

1 394,8

28.

Октябрьский район

4 458,5

5735,3

5735,3

5735,3

29.

Орловский район

1 972,3

2789,6

2789,6

2789,6

30.

Песчанокопский район

1 793,0

2536,0

2536,0

2536,0

31.

Пролетарский район

1 613,7

2282,4

2282,4

2282,4

32.

Ремонтненский район

3 765,3

5325,6

5325,6

5325,6

33.

Родионово-Несветайский район

1 344,7

1902,0

1902,0

1902,0

34.

Сальский район

3 048,1

4311,2

4311,2

4311,2

35.

Семикаракорский район

1 434,4

2028,8

2028,8

2028,8

36.

Советский район

448,2

634,0

634,0

634,0

37.

Тарасовский район

1 793,0

2536,0

2536,0

2536,0

38.

Тацинский район

717,2

1014,4

1014,4

1014,4

39.

Усть-Донецкий район

2 689,5

3804,0

3804,0

3804,0

40.

Целинский район

1 255,1

1775,2

1775,2

1775,2

41.

Цимлянский район

1 524,0

2155,6

2155,6

2155,6

42.

Чертковский район

1 255,1

1775,2

1775,2

1775,2

43.

Шолоховский район

1 255,1

1775,2

1775,2

1775,2

44.

г. Азов

5 681,6

7619,7

7619,7

7619,7

45.

г. Батайск

601,8

853,7

853,7

853,7

46.

г. Волгодонск

3 510,5

4980,0

4980,0

4980,0

47.

г. Гуково

902,7

1280,6

1280,6

1280,6

48.

г. Донецк

2 006,0

2845,7

2845,7

2845,7

49.

г. Зверево

902,7

1280,6

1280,6

1280,6

50.

г. Каменск-Шахтинский

1 905,7

2703,3

2703,3

2703,3

51.

г. Новочеркасск

4 422,9

5980,9

5980,9

5980,9

52.

г. Новошахтинск

2 006,0

2845,6

2845,6

2845,6

53.

г. Ростов-на-Дону

9 524,9

12559,0

12559,0

12559,0

54.

г. Таганрог

3 309,9

4695,3

4695,3

4695,3

55.

г. Шахты

5 836,9

7693,3

7693,3

7693,3

 

Всего

124 455,3

171786,3

171786,3

171786,3

 Приложение № 5 к Областной долгосрочной целевой программе поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы

 ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов для обеспечения несения муниципальной службы казачьими дружинами

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов для обеспечения несения муниципальной службы казачьими дружинами.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета – департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений области в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

3. Для получения субсидии органы местного самоуправления муниципальных образований представляют кассовые заявки на предстоящий месяц в отдел финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений области (далее – департамент) в срок до 5-го числа месяца, предшествующего планируемому, в которых указывается объем субсидии, наименование казачьего общества.

4. Департамент направляет кассовую заявку о потребности средств, необходимых для несения муниципальной службы казачьими дружинами, в министерство финансов области в соответствии с установленным порядком исполнения областного бюджета.

5. Министерство финансов области перечисляет департаменту денежные средства в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.

6. Департамент осуществляет перечисление денежных средств в течение 5 рабочих дней со дня их получения, необходимых для несения муниципальной службы казачьими дружинами, на счета администраторов доходов местных бюджетов в соответствии с установленным порядком исполнения областного бюджета. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется при условии наличия заключенных договоров, в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области».

7. Администрации муниципальных образований или иные уполномоченные органы местного самоуправления представляют департаменту ежемесячно отчет о фактическом использовании трансфертов по форме и в сроки, установленные приказом департамента.

8. Департамент осуществляет контроль за целевым использованием средств, предоставленных бюджетам муниципальных районов и городских округов, необходимых для несения муниципальной службы казачьими дружинами.

9. Обеспечение целевого использования межбюджетных трансфертов, поступающих для несения муниципальной службы казачьими дружинами из областного бюджета, возлагается на руководителей уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных образований области.

Приложение № 6 к Областной долгосрочной целевой программе поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы

 МЕТОДИКА
расчета распределения межбюджетных трансфертов на обеспечение
несения муниципальной службы казачьими дружинами

1. Расчет распределения межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов (далее – муниципальные образования) на обеспечение несения муниципальной службы казачьими дружинами производится исходя из численности дружинников казачьих дружин, численности дружинников конных взводов казачьих дружин, норматива затрат на обеспечение несения муниципальной службы одним дружинником казачьей дружины и норматива затрат на обеспечение несения муниципальной службы одним дружинником конного взвода казачьей дружины по следующим формулам (1, 2, 3):

 Оi = (Нзд х Чдi) + (Нзкв х Чквi), (1)

где Оi – объем межбюджетных трансфертов, направляемых i-му муниципальному образованию;

Нзд – норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы одним дружинником казачьих дружин;

Чдi – численность дружинников казачьих дружин по i-му муниципальному образованию согласно приложению № 8 к Программе;

Нзкв – норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы одним дружинником конных взводов казачьих дружин;

Чквi – численность дружинников конных взводов казачьих дружин по i-му муниципальному образованию согласно приложению № 8 к Программе;

 Нзд = Нзпд + Нмзд, (2)

где Нзпд – норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы одним дружинником казачьих дружин в части заработной платы согласно приложению № 7 к Программе.

При расчете норматива затрат на обеспечение несения муниципальной службы одним дружинником казачьих дружин применяются нормативы в части заработной платы для дружинников, работающих в муниципальных районах, или дружинников, работающих в городских округах, в зависимости от места расположения казачьей дружины;

Нмзд – норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы одним дружинником казачьих дружин в части материальных затрат согласно приложению № 7 к настоящей Программе;

Нзкв = Нзпкв + Нмзкв, (3)

где Нзпкв – норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы одним дружинником конных взводов казачьих дружин в части заработной платы согласно приложению № 7 к Программе;

Нмзкв – норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы одним дружинником конных взводов казачьих дружин в части материальных затрат согласно приложению № 7 к Программе.

2. Норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы одним дружинником казачьей дружины и одним дружинником конного взвода казачьей дружины в части заработной платы состоит из годового объема фонда оплаты труда и начислений на данный фонд оплаты труда.

3. Норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы одним дружинником казачьей дружины в части материальных затрат включает расходы на обмундирование, страхование жизни дружинника от несчастных случаев, командировочные расходы, услуги связи, содержание легкового транспорта, используемого казачьей дружиной, его ремонт и техническое обслуживание, транспортный налог, плату за загрязнение окружающей природной среды, горюче-смазочные материалы.

4. Норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы одним дружинником конного взвода казачьей дружины в части материальных затрат включает расходы на обмундирование, страхование жизни дружинника от несчастных случаев, содержание грузового транспорта, используемого конными взводами казачьей дружины, его ремонт и техническое обслуживание, горюче-смазочные материалы, транспортный налог, плату за загрязнение окружающей природной среды, корма и инвентарь для конного поголовья и хозяйственный инвентарь.

 Приложение № 7 к Областной долгосрочной целевой программе поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы

 НОРМАТИВЫ
затрат на обеспечение несения муниципальной службы казачьими
дружинами в расчете на одного дружинника

 I. Нормативы затрат на обеспечение несения муниципальной службы
казачьими дружинами в расчете на одного дружинника в 2011 году

 (рублей)

п/п

Наименование

Норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы казачьими дружинами, расположенными в городских округах

Норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы казачьими дружинами, расположенными в муниципальных районах

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник казачьей дружины

96 030,0

4 270,0

85 379,0

 

4 270,0

2.

Дружинник конного взвода казачьей дружины

126 673,0

64 871,0

126 673,0

64 871,0

 II. Нормативы затрат на обеспечение несения муниципальной службы
казачьими дружинами в расчете на одного дружинника в 2012 – 2014 годах

 (рублей)

п/п

 

Наименование

 

Норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы казачьими дружинами, расположенными в городских округах

Норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы казачьими дружинами, расположенными в муниципальных районах

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник казачьей дружины

138 015,0

4 270,0

122 529,0

 

4 270,0

2.

Дружинник конного взвода казачьей дружины

177 512,0

64 871,0

177 512,0

64 871,0

Примечания:

1. При расчете объема межбюджетного трансферта для муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» учитывается стоимость аренды денников для конного поголовья.

2. При расчете нормативов затрат на обеспечение несения муниципальной службы одним дружинником казачьих дружин учитываются расходы отдела организации и координации деятельности казачьих дружин.

Приложение № 8 к Областной долгосрочной целевой программе поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
численности дружинников казачьих дружин по муниципальным районам и городским округам

 

(человек)

№ п/п

 

 

Наименование муниципальных районов и городских округов

 

 

Численность дружинников (по годам)

2011

2012

2013

2014

дружинник казачьей дружины

дружинник конного взвода казачьей дружины

дружинник казачьей дружины

дружинник конного взвода казачьей дружины

дружинник казачьей дружины

дружинник конного взвода казачьей дружины

дружинник казачьей дружины

дружинник конного взвода казачьей дружины

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Азовский район

14

20

14

20

14

20

14

20

2.

Аксайский район

39

39

39

39

3.

Багаевский район

15

15

15

15

4.

Белокалитвинский район

46

20

46

20

46

20

46

20

5.

Боковский район

15

15

-

15

15

6.

Верхнедонской район

10

10

10

10

7.

Веселовский район

23

23

23

23

8.

Волгодонской район

30

30

30

30

9.

Дубовский район

29

29

29

29

10.

Егорлыкский район

12

12

12

12

11.

Заветинский район

24

24

24

24

12.

Зерноградский район

13

13

13

13

13.

Зимовниковский район

30

30

30

30

14.

Кагальницкий район

9

9

9

9

15.

Каменский район

9

9

9

9

16.

Кашарский район

10

10

10

10

17.

Константиновский район

12

12

12

12

18.

Красносулинский район

13

13

13

13

19.

Куйбышевский район

19

19

19

19

20.

Мартыновский район

25

25

25

25

21.

Матвеево-Курганский район

14

14

14

14

22.

Миллеровский район

15

15

15

15

15

15

15

15

23.

Милютинский район

9

9

9

9

24.

Морозовский район

19

19

19

19

25.

Мясниковский район

26.

Неклиновский район

14

14

14

14

27.

Обливский район

11

11

11

11

28.

Октябрьский район

7

20

7

20

7

20

7

20

29.

Орловский район

22

22

22

22

30.

Песчанокопский район

20

20

20

20

31.

Пролетарский район

18

18

18

18

32.

Ремонтненский район

42

42

42

42

33.

Родионово-Несветайский район

15

15

15

15

34.

Сальский район

34

34

34

34

35.

Семикаракорский район

16

16

16

16

36.

Советский район

5

5

5

5

37.

Тарасовский район

20

20

20

20

38.

Тацинский район

8

8

8

8

39.

Усть-Донецкий район

30

30

30

30

40.

Целинский район

14

14

14

14

41.

Цимлянский район

17

17

17

17

42.

Чертковский район

14

14

14

14

43.

Шолоховский район

14

14

14

14

44.

г. Азов

28

15

28

15

28

15

28

15

45.

г. Батайск

6

6

6

6

46.

г. Волгодонск

35

35

35

35

47.

г. Гуково

9

9

9

9

48.

г. Донецк

20

20

20

20

49.

г. Зверево

9

9

9

9

50.

г. Каменск-Шахтинский

19

19

19

19

51.

г. Новочеркасск

25

10

25

10

25

10

25

10

52.

г. Новошахтинск

20

20

20

20

53.

г. Ростов-на-Дону

42

25

42

25

42

25

42

25

54.

г. Таганрог

33

33

33

33

55.

г. Шахты

20

20

20

20

20

20

20

20

 

Всего

1041

145

1041

145

1041

145

1041

145

___________________________

Официальная публикация постановления:
«Собрание правовых актов Ростовской области»
№ 10 октябрь 2011 года

Смотри также:

Информация о программе

Размещен:Размещено:
20.10.2011 14:18:55|
Изменено:
22.10.2013 10:32:10|
Количество просмотров:
231

В начало страницы

344050, г. Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 112,

Справочные телефоны,       Сообщить об ошибке

© Правительство Ростовской области

О сайте и использовании информации
Яндекс.Метрика